Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24259 |
25/10/2021 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
535,00 |
535,00 |
535,00 |
24282 |
26/10/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
119,88 |
119,88 |
119,88 |
25019 |
29/10/2021 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
1.367,00 |
1.367,00 |
1.367,00 |
25091 |
29/10/2021 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
25097 |
29/10/2021 |
IVANI LUIZ FELIPPI 39498960053 |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
25179 |
29/10/2021 |
EDGAR NELCI COCCO 34340211087 |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
25242 |
29/10/2021 |
JOÃO ALVARISTO DOS SANTOS 39974880025 |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
25271 |
29/10/2021 |
GRACIELE DA ROSA & CIA LTDA |
1.830,00 |
1.830,00 |
1.830,00 |
25409 |
04/11/2021 |
ELIZANDRO PITON 93506392034 |
1.820,00 |
1.820,00 |
1.820,00 |
25410 |
04/11/2021 |
ELIZANDRO PITON 93506392034 |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
25597 |
08/11/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
75,39 |
75,39 |
75,39 |
25684 |
08/11/2021 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
25685 |
08/11/2021 |
SILVANE BUENO RIBEIRO 03626824020 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
25804 |
09/11/2021 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
25830 |
09/11/2021 |
ELIZANDRO PITON 93506392034 |
1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
25918 |
10/11/2021 |
GRACIELE DA ROSA & CIA LTDA |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
25970 |
10/11/2021 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
2.177,00 |
2.177,00 |
2.177,00 |
25974 |
10/11/2021 |
SILVANE BUENO RIBEIRO 03626824020 |
2.035,00 |
2.035,00 |
2.035,00 |
26118 |
16/11/2021 |
GIULIANA BEATRIZ MANCUSO 07151631405 |
592,00 |
592,00 |
592,00 |
26291 |
19/11/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
272,41 |
272,41 |
272,41 |
Sub-total |
24.793,68 |
24.793,68 |
24.793,68 |