Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29327 |
16/12/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
214,00 |
214,00 |
214,00 |
29343 |
16/12/2021 |
ROQUE ERMES FRANCO |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
29347 |
16/12/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
214,00 |
214,00 |
214,00 |
29361 |
17/12/2021 |
CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
3.024,30 |
3.024,30 |
3.024,30 |
29364 |
17/12/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
29367 |
17/12/2021 |
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
29784 |
17/12/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
71,77 |
71,77 |
71,77 |
29791 |
17/12/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
196,12 |
196,12 |
196,12 |
29793 |
17/12/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
75,39 |
75,39 |
75,39 |
29811 |
20/12/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
612,00 |
612,00 |
612,00 |
29812 |
20/12/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
29813 |
20/12/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
29815 |
20/12/2021 |
EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
545,00 |
545,00 |
545,00 |
29823 |
20/12/2021 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
4.079,62 |
4.079,62 |
4.079,62 |
29824 |
20/12/2021 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
2.047,06 |
2.047,06 |
2.047,06 |
29825 |
20/12/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.717,20 |
1.717,20 |
1.717,20 |
29826 |
20/12/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
2.266,44 |
2.266,44 |
2.266,44 |
29827 |
20/12/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.233,70 |
1.233,70 |
1.233,70 |
29829 |
20/12/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
590,51 |
590,51 |
590,51 |
29830 |
20/12/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
9.900,23 |
9.900,23 |
9.900,23 |
Sub-total |
28.329,34 |
28.329,34 |
28.329,34 |