Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15221 |
05/07/2021 |
SILVANE BUENO RIBEIRO 03626824020 |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
15866 |
13/07/2021 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
15868 |
13/07/2021 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
16020 |
13/07/2021 |
ELIZANDRO PITON 93506392034 |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
16603 |
22/07/2021 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
16631 |
22/07/2021 |
SILVANE BUENO RIBEIRO 03626824020 |
1.130,00 |
1.130,00 |
1.130,00 |
18399 |
16/08/2021 |
SILVANE BUENO RIBEIRO 03626824020 |
1.795,00 |
1.795,00 |
1.795,00 |
18400 |
16/08/2021 |
GIULIANA BEATRIZ MANCUSO 07151631405 |
1.190,00 |
1.190,00 |
1.190,00 |
19944 |
30/08/2021 |
ELIO CAMPOS 95637133034 |
1.960,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
20253 |
02/09/2021 |
GIULIANA BEATRIZ MANCUSO 07151631405 |
791,00 |
791,00 |
791,00 |
20567 |
09/09/2021 |
H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
20611 |
09/09/2021 |
FELIPE LEITE DA SILVA 02715559046 |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
20694 |
10/09/2021 |
GIULIANA BEATRIZ MANCUSO 07151631405 |
598,00 |
598,00 |
598,00 |
20928 |
14/09/2021 |
H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
20929 |
14/09/2021 |
H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
21221 |
21/09/2021 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
21223 |
21/09/2021 |
ECOFOSSA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
21649 |
22/09/2021 |
H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
21744 |
22/09/2021 |
FELIPE LEITE DA SILVA 02715559046 |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
21830 |
23/09/2021 |
GIULIANA BEATRIZ MANCUSO 07151631405 |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
Sub-total |
18.559,00 |
18.559,00 |
18.559,00 |