Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10050 |
30/07/2024 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
3.951,20 |
3.951,20 |
3.951,20 |
10133 |
31/07/2024 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
1.105,00 |
1.105,00 |
1.105,00 |
10191 |
31/07/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.885,64 |
1.885,64 |
1.885,64 |
10226 |
31/07/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
36,27 |
36,27 |
36,27 |
10322 |
06/08/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
2.543,72 |
2.543,72 |
2.543,72 |
10357 |
07/08/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
2.761,04 |
2.761,04 |
2.761,04 |
10588 |
14/08/2024 |
ALEXANDRE SPELLMEIER LTDA |
3.078,60 |
3.078,60 |
3.078,60 |
10618 |
15/08/2024 |
UNICOBA ENERGIA S.A |
272,11 |
0,00 |
0,00 |
10621 |
15/08/2024 |
FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA |
954,00 |
954,00 |
954,00 |
10622 |
15/08/2024 |
INVEST FACCAO LTDA |
5.988,00 |
5.988,00 |
5.988,00 |
10664 |
15/08/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.874,32 |
1.874,32 |
1.874,32 |
10724 |
20/08/2024 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
387,50 |
387,50 |
387,50 |
10739 |
20/08/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10844 |
21/08/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
63,45 |
63,45 |
63,45 |
11309 |
23/08/2024 |
FERNANDO GARBIN LTDA |
576,24 |
576,24 |
576,24 |
11310 |
23/08/2024 |
FERNANDO GARBIN LTDA |
1.152,48 |
1.152,48 |
1.152,48 |
11364 |
26/08/2024 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
11372 |
27/08/2024 |
DETRAN RS |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
11381 |
27/08/2024 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
1.403,46 |
1.403,46 |
1.403,46 |
11388 |
27/08/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
48,62 |
48,62 |
48,62 |
Sub-total |
28.231,77 |
27.959,66 |
27.959,66 |