Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12018 |
29/08/2025 |
GEAN AUGUSTO FREIBERG |
226,39 |
226,39 |
226,39 |
12032 |
29/08/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
622,22 |
622,22 |
622,22 |
12033 |
29/08/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
123,55 |
123,55 |
123,55 |
12034 |
29/08/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
345,31 |
345,31 |
345,31 |
12035 |
29/08/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
68,57 |
68,57 |
68,57 |
12036 |
29/08/2025 |
I P E R G S |
268,11 |
268,11 |
268,11 |
12127 |
29/08/2025 |
PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
12157 |
03/09/2025 |
ROSANGELA LACORTE DE LIMA PJ |
1.020,00 |
1.020,00 |
1.020,00 |
12160 |
03/09/2025 |
CELSO RITTER CORREA |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
12209 |
09/09/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.564,20 |
1.564,20 |
1.564,20 |
12210 |
09/09/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.396,49 |
5.396,49 |
5.396,49 |
12212 |
09/09/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.564,20 |
1.564,20 |
1.564,20 |
12352 |
11/09/2025 |
MEDCOMDISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
850,00 |
0,00 |
0,00 |
12353 |
11/09/2025 |
GUILHERME XAVIER PIVA LTDA |
5.547,89 |
0,00 |
0,00 |
12380 |
12/09/2025 |
DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
22.167,00 |
0,00 |
0,00 |
12392 |
15/09/2025 |
JADERSON AUGUSTO DE ANDRADE LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
12393 |
15/09/2025 |
JADERSON AUGUSTO DE ANDRADE LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12434 |
16/09/2025 |
JADERSON AUGUSTO DE ANDRADE LTDA |
485,96 |
485,96 |
485,96 |
12764 |
25/09/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
6.760,08 |
6.760,08 |
6.760,08 |
12765 |
25/09/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.121,84 |
1.121,84 |
1.121,84 |
Sub-total |
54.741,81 |
20.176,92 |
20.176,92 |