Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
799 |
29/01/2013 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
98,22 |
98,22 |
98,22 |
1646 |
26/02/2013 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
68,35 |
68,35 |
68,35 |
1845 |
04/03/2013 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
10.723,08 |
10.723,08 |
10.723,08 |
2459 |
25/03/2013 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
139,76 |
139,76 |
139,76 |
3252 |
24/04/2013 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
125,44 |
125,44 |
125,44 |
4109 |
23/05/2013 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
189,01 |
189,01 |
189,01 |
4776 |
20/06/2013 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
70,60 |
70,60 |
70,60 |
5973 |
29/07/2013 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
178,26 |
178,26 |
178,26 |
6934 |
30/08/2013 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
113,51 |
113,51 |
113,51 |
7659 |
27/09/2013 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
130,98 |
130,98 |
130,98 |
8442 |
24/10/2013 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
244,30 |
244,30 |
244,30 |
9327 |
29/11/2013 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
252,27 |
252,27 |
252,27 |
10282 |
31/12/2013 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
338,29 |
338,29 |
338,29 |
Sub-total |
12.672,07 |
12.672,07 |
12.672,07 |
Total |
12.672,07 |
12.672,07 |
12.672,07 |