Exercício: 2013 |
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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5204 | 02/07/2013 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 2.770,58 | 2.770,58 | 2.770,58 |
5205 | 02/07/2013 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 1.354,00 | 1.354,00 | 1.354,00 |
5599 | 16/07/2013 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 18,57 | 18,57 | 18,57 |
5946 | 26/07/2013 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 2.194,08 | 2.194,08 | 2.194,08 |
5947 | 26/07/2013 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 6.062,38 | 6.062,38 | 6.062,38 |
6132 | 31/07/2013 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 187,34 | 187,34 | 187,34 |
6859 | 28/08/2013 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 1.884,66 | 1.884,66 | 1.884,66 |
6860 | 28/08/2013 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 7.747,49 | 7.747,49 | 7.747,49 |
6935 | 30/08/2013 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 200,68 | 200,68 | 200,68 |
7660 | 27/09/2013 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 3.165,10 | 3.165,10 | 3.165,10 |
Sub-total | 25.584,88 | 25.584,88 | 25.584,88 |
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