Exercício: 2025 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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14 | 31/01/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 115,39 | 115,39 | 115,39 |
24 | 25/02/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 29,74 | 29,74 | 29,74 |
Sub-total | 145,13 | 145,13 | 145,13 | ||
Total | 145,13 | 145,13 | 145,13 |