| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: OI SA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 31/01/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 115,39 | 115,39 | 115,39 |
| 24 | 25/02/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 29,74 | 29,74 | 29,74 |
| Sub-total | 145,13 | 145,13 | 145,13 | ||
| Total | 145,13 | 145,13 | 145,13 | ||