Despesas Orçamentárias por Programa
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0005 - EXEC.REPRES.JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL |
163.000,00 |
123.476,63 |
123.476,63 |
119.889,66 |
| 0012 - DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL |
178.300,00 |
176.300,17 |
119.261,97 |
117.301,97 |
| 0016 - ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
7.904.605,00 |
4.720.400,96 |
4.070.212,83 |
3.945.844,44 |
| 0018 - ADM. DOS RECURSOS FINANC.DO MUNICIPIO. |
1.366.526,03 |
776.410,06 |
712.309,28 |
634.720,01 |
| 0029 - ARREC., FISCAL.E CONTROLE DE REC. PUB. |
192.400,00 |
93.728,95 |
93.728,95 |
91.331,40 |
| 0034 - JUSTICA E SEGURANCA |
37.000,00 |
28.510,80 |
14.178,66 |
14.075,91 |
| 0037 - DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0038 - SERVICOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO |
799.750,00 |
794.000,00 |
137.322,27 |
137.322,27 |
| 0039 - SERVICO DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE |
2.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0040 - SERV.PROTEC.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
364.490,00 |
199.819,53 |
77.591,55 |
75.441,90 |
| 0042 - ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL. |
2.836.917,44 |
2.440.392,73 |
1.773.932,46 |
1.769.617,49 |
| 0046 - ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR. |
56.840,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0047 - ASSISTENCIA BASICA |
7.938.021,50 |
5.250.122,25 |
4.578.895,49 |
4.506.560,33 |
| 0051 - PROD.CONTR.DISTRIB.MEDIC.E IMUNOPREVIN. |
550.500,00 |
291.155,62 |
265.807,46 |
260.610,53 |
| 0052 - NORMAT., CONTROLE E FISCAL.VIGIL.SANIT. |
169.440,00 |
62.103,98 |
62.103,98 |
62.103,98 |
| 0064 - GERACAO DE EMPREGO E RENDA |
120.500,00 |
62.811,20 |
62.811,20 |
62.811,20 |
| 0066 - ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL |
331.900,00 |
273.256,94 |
244.391,36 |
240.739,66 |
| 0067 - ACESSO, MANUT.QUALIF.ENSINO FUNDAMENTAL |
6.102.916,04 |
2.947.500,98 |
2.326.362,39 |
2.274.048,48 |
| 0071 - ACESSO, MANUT.QUALIF.DA EDUC.INFANTIL |
7.365.176,58 |
2.868.333,52 |
2.753.626,15 |
2.661.774,69 |
| 0072 - MANUT.DESENV.DA EDUCACAO ESPECIAL |
545.400,00 |
222.304,77 |
222.304,77 |
217.346,68 |
| 0074 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL |
305.175,00 |
142.784,10 |
98.690,50 |
96.473,77 |
| 0077 - MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA |
1.724.685,28 |
1.422.324,50 |
1.025.263,65 |
969.113,35 |
| 0078 - POLITICA HABITACIONAL |
2.910.000,00 |
2.084.178,21 |
0,00 |
0,00 |
| 0079 - ABASTECIMENTO DE AGUA |
382.400,00 |
213.124,05 |
109.110,77 |
100.707,29 |
| 0082 - PROTECAO DO MEIO AMBIENTE |
90.750,00 |
54.550,00 |
28.220,00 |
28.220,00 |
| 0093 - MECANIZACAO AGRICOLA |
375.000,00 |
75.221,22 |
10.106,22 |
10.106,22 |
| 0094 - SEMENTES E MUDAS |
55.000,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
| 0107 - DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL |
529.197,00 |
247.477,61 |
73.525,06 |
73.525,06 |
| 0114 - PROMOCAO DO TURISMO |
3.610.515,00 |
2.068.366,08 |
602.196,41 |
495.044,20 |
| 0125 - RECUPERACAO VIARIA |
3.100.502,54 |
1.219.074,35 |
282.506,17 |
282.468,17 |
| 0127 - APOIO DESENV.DO DESPORTO COMUNITARIO |
900.875,00 |
676.330,62 |
178.585,43 |
167.274,37 |
| 0129 - AMORT.E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA |
898.771,46 |
441.304,27 |
439.453,45 |
439.453,45 |
| 0131 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
670.125,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0132 - CONTROLE INTERNO |
86.600,00 |
40.137,26 |
40.137,26 |
39.130,19 |
| 0133 - TRANSPORTE ESCOLAR |
1.842.529,35 |
832.294,69 |
832.294,69 |
821.150,21 |
| 0137 - GESTAO E PLANEJAMENTO POLITICAS P/ JUVENTUDE |
150.000,00 |
52.465,25 |
52.465,25 |
50.283,28 |
| 0138 - GESTAO E PLANEJAMENTO POLITICAS P/ POVOS INDÍGENAS |
250.000,00 |
90.401,05 |
90.389,85 |
88.207,88 |
|
TOTAL
|
54.923.708,22 |
30.992.062,35 |
21.502.662,11 |
20.852.698,04 |