Despesas Orçamentárias por Programa
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0005 - EXEC.REPRES.JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL |
163.000,00 |
78.176,49 |
78.176,49 |
78.176,49 |
| 0012 - DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL |
150.000,00 |
148.173,30 |
78.923,55 |
76.433,55 |
| 0016 - ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
7.781.800,00 |
2.904.081,46 |
2.451.722,98 |
2.393.855,40 |
| 0018 - ADM. DOS RECURSOS FINANC.DO MUNICIPIO. |
1.315.043,47 |
533.763,79 |
494.157,93 |
456.942,71 |
| 0029 - ARREC., FISCAL.E CONTROLE DE REC. PUB. |
192.400,00 |
63.849,59 |
63.849,59 |
63.849,59 |
| 0034 - JUSTICA E SEGURANCA |
37.000,00 |
28.510,80 |
9.477,36 |
9.477,36 |
| 0037 - DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0038 - SERVICOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO |
799.750,00 |
794.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0039 - SERVICO DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE |
2.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0040 - SERV.PROTEC.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
228.100,00 |
48.519,14 |
47.829,14 |
47.751,14 |
| 0042 - ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL. |
1.576.151,98 |
1.127.433,64 |
546.318,50 |
521.800,67 |
| 0046 - ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR. |
56.840,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0047 - ASSISTENCIA BASICA |
7.626.896,00 |
3.602.638,95 |
2.349.343,47 |
2.327.137,71 |
| 0051 - PROD.CONTR.DISTRIB.MEDIC.E IMUNOPREVIN. |
550.500,00 |
225.410,26 |
176.881,36 |
163.292,25 |
| 0052 - NORMAT., CONTROLE E FISCAL.VIGIL.SANIT. |
133.440,00 |
32.495,18 |
26.783,18 |
26.783,18 |
| 0064 - GERACAO DE EMPREGO E RENDA |
120.500,00 |
45.704,00 |
45.704,00 |
45.704,00 |
| 0066 - ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL |
180.500,00 |
194.665,61 |
160.418,87 |
157.351,27 |
| 0067 - ACESSO, MANUT.QUALIF.ENSINO FUNDAMENTAL |
6.101.016,04 |
2.300.544,59 |
1.438.595,41 |
1.406.686,84 |
| 0071 - ACESSO, MANUT.QUALIF.DA EDUC.INFANTIL |
7.367.076,58 |
1.835.808,59 |
1.678.409,91 |
1.646.124,79 |
| 0072 - MANUT.DESENV.DA EDUCACAO ESPECIAL |
545.400,00 |
139.097,38 |
139.097,38 |
139.097,38 |
| 0074 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL |
295.175,00 |
60.923,00 |
43.517,39 |
42.317,97 |
| 0077 - MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA |
1.724.685,28 |
1.261.320,49 |
654.893,79 |
615.630,79 |
| 0078 - POLITICA HABITACIONAL |
285.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0079 - ABASTECIMENTO DE AGUA |
382.400,00 |
187.647,92 |
76.717,10 |
73.282,22 |
| 0082 - PROTECAO DO MEIO AMBIENTE |
90.750,00 |
50.490,00 |
17.860,00 |
17.860,00 |
| 0093 - MECANIZACAO AGRICOLA |
370.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0094 - SEMENTES E MUDAS |
55.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0107 - DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL |
454.500,00 |
164.120,61 |
42.953,14 |
42.953,14 |
| 0114 - PROMOCAO DO TURISMO |
3.107.890,00 |
1.397.054,98 |
436.368,77 |
422.563,72 |
| 0125 - RECUPERACAO VIARIA |
3.516.700,00 |
257.738,62 |
156.411,62 |
154.491,62 |
| 0127 - APOIO DESENV.DO DESPORTO COMUNITARIO |
482.875,00 |
145.643,64 |
94.868,61 |
81.552,28 |
| 0129 - AMORT.E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA |
865.141,46 |
337.516,93 |
334.885,05 |
334.885,05 |
| 0131 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
740.250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0132 - CONTROLE INTERNO |
86.600,00 |
27.131,23 |
27.131,23 |
27.131,23 |
| 0133 - TRANSPORTE ESCOLAR |
1.842.529,35 |
475.681,95 |
456.891,95 |
442.097,36 |
| 0137 - GESTAO E PLANEJAMENTO POLITICAS P/ JUVENTUDE |
150.000,00 |
25.168,37 |
25.168,37 |
25.168,37 |
| 0138 - GESTAO E PLANEJAMENTO POLITICAS P/ POVOS INDÍGENAS |
250.000,00 |
64.568,00 |
64.556,80 |
64.556,80 |
|
TOTAL
|
49.642.810,16 |
18.557.878,51 |
12.217.912,94 |
11.904.954,88 |