Despesas Orçamentárias por Programa
Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
0005 - EXEC.REPRES.JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL |
137.800,00 |
91.902,88 |
91.902,88 |
91.902,88 |
0012 - DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL |
80.000,00 |
53.773,16 |
49.018,16 |
48.898,16 |
0016 - ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
7.316.550,54 |
5.880.797,90 |
5.727.169,12 |
5.701.746,38 |
0018 - ADM. DOS RECURSOS FINANC.DO MUNICIPIO. |
1.149.462,00 |
1.009.270,99 |
984.433,67 |
960.199,63 |
0029 - ARREC., FISCAL.E CONTROLE DE REC. PUB. |
174.748,58 |
145.125,82 |
135.070,82 |
135.070,82 |
0034 - JUSTICA E SEGURANCA |
33.250,00 |
21.900,70 |
18.930,76 |
18.838,63 |
0037 - DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO |
405.466,78 |
405.446,34 |
405.446,34 |
405.446,34 |
0038 - SERVICOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO |
8.290,00 |
3.250,00 |
3.250,00 |
3.250,00 |
0039 - SERVICO DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE |
2.500,00 |
2.146,91 |
2.146,91 |
2.146,91 |
0040 - SERV.PROTEC.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
164.518,00 |
150.716,47 |
150.570,49 |
150.570,49 |
0042 - ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL. |
647.342,04 |
555.716,46 |
508.667,54 |
508.392,05 |
0046 - ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR. |
56.800,00 |
56.640,70 |
56.640,70 |
56.640,70 |
0047 - ASSISTENCIA BASICA |
6.470.438,00 |
5.851.535,50 |
5.641.378,55 |
5.629.314,26 |
0051 - PROD.CONTR.DISTRIB.MEDIC.E IMUNOPREVIN. |
628.363,76 |
590.439,74 |
550.594,12 |
550.594,08 |
0052 - NORMAT., CONTROLE E FISCAL.VIGIL.SANIT. |
203.049,25 |
142.386,15 |
142.386,15 |
142.386,15 |
0064 - GERACAO DE EMPREGO E RENDA |
181.564,00 |
154.090,42 |
149.290,02 |
149.290,02 |
0066 - ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL |
790.975,55 |
554.468,20 |
542.067,04 |
458.779,37 |
0067 - ACESSO, MANUT.QUALIF.ENSINO FUNDAMENTAL |
4.890.285,27 |
4.231.313,71 |
3.971.382,52 |
3.833.605,48 |
0071 - ACESSO, MANUT.QUALIF.DA EDUC.INFANTIL |
5.379.331,40 |
3.869.461,93 |
3.768.165,81 |
3.765.531,44 |
0072 - MANUT.DESENV.DA EDUCACAO ESPECIAL |
284.000,00 |
129.799,80 |
129.799,80 |
129.799,80 |
0074 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL |
345.817,02 |
199.240,93 |
188.544,26 |
187.596,95 |
0077 - MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA |
1.273.157,37 |
1.221.902,20 |
1.055.978,57 |
1.020.412,30 |
0078 - POLITICA HABITACIONAL |
65.000,00 |
5.872,82 |
5.872,82 |
5.872,82 |
0079 - ABASTECIMENTO DE AGUA |
388.940,31 |
296.124,78 |
256.898,61 |
256.898,61 |
0082 - PROTECAO DO MEIO AMBIENTE |
44.000,00 |
43.000,00 |
36.200,00 |
36.200,00 |
0093 - MECANIZACAO AGRICOLA |
1.093.300,00 |
785.556,00 |
5.756,00 |
5.756,00 |
0094 - SEMENTES E MUDAS |
10.079,20 |
9.079,20 |
9.079,20 |
9.079,20 |
0107 - DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL |
396.245,00 |
140.876,84 |
87.076,47 |
87.076,47 |
0114 - PROMOCAO DO TURISMO |
1.100.871,06 |
850.951,71 |
725.851,13 |
721.842,56 |
0125 - RECUPERACAO VIARIA |
2.964.849,06 |
2.775.141,17 |
1.495.230,59 |
1.475.753,59 |
0127 - APOIO DESENV.DO DESPORTO COMUNITARIO |
447.861,21 |
240.926,20 |
203.103,79 |
202.880,53 |
0129 - AMORT.E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA |
1.117.553,34 |
809.195,33 |
808.506,12 |
808.506,12 |
0131 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
48.910,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0132 - CONTROLE INTERNO |
133.220,00 |
114.871,49 |
114.871,49 |
114.871,49 |
0133 - TRANSPORTE ESCOLAR |
1.993.200,00 |
1.656.889,93 |
1.642.117,26 |
1.642.117,26 |
TOTAL |
40.427.738,85 |
33.049.812,38 |
29.663.397,71 |
29.317.267,49 |