Despesas Orçamentárias por Programa
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0005 - EXEC.REPRES.JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL |
163.000,00 |
103.577,24 |
103.577,24 |
103.577,24 |
| 0012 - DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL |
173.300,00 |
171.473,30 |
102.161,44 |
99.671,44 |
| 0016 - ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
7.899.605,00 |
4.136.425,27 |
3.139.419,40 |
3.126.837,91 |
| 0018 - ADM. DOS RECURSOS FINANC.DO MUNICIPIO. |
1.364.026,03 |
670.555,21 |
599.523,84 |
567.066,64 |
| 0029 - ARREC., FISCAL.E CONTROLE DE REC. PUB. |
192.400,00 |
78.789,27 |
78.789,27 |
78.789,27 |
| 0034 - JUSTICA E SEGURANCA |
37.000,00 |
28.510,80 |
11.825,01 |
11.825,01 |
| 0037 - DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0038 - SERVICOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO |
799.750,00 |
794.000,00 |
78.732,35 |
78.732,35 |
| 0039 - SERVICO DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE |
2.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0040 - SERV.PROTEC.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
364.490,00 |
183.100,29 |
61.100,29 |
61.100,29 |
| 0042 - ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL. |
2.808.917,44 |
1.394.104,02 |
719.646,75 |
696.439,93 |
| 0046 - ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR. |
56.840,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0047 - ASSISTENCIA BASICA |
7.823.491,70 |
4.421.172,79 |
3.769.307,77 |
3.741.026,11 |
| 0051 - PROD.CONTR.DISTRIB.MEDIC.E IMUNOPREVIN. |
550.500,00 |
280.818,79 |
233.834,05 |
230.190,34 |
| 0052 - NORMAT., CONTROLE E FISCAL.VIGIL.SANIT. |
133.440,00 |
49.829,58 |
49.829,58 |
49.829,58 |
| 0064 - GERACAO DE EMPREGO E RENDA |
120.500,00 |
54.257,60 |
54.257,60 |
54.257,60 |
| 0066 - ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL |
331.900,00 |
239.038,59 |
200.961,93 |
199.209,25 |
| 0067 - ACESSO, MANUT.QUALIF.ENSINO FUNDAMENTAL |
6.102.916,04 |
2.663.433,08 |
2.009.183,84 |
1.934.978,56 |
| 0071 - ACESSO, MANUT.QUALIF.DA EDUC.INFANTIL |
7.365.176,58 |
2.367.477,88 |
2.237.848,49 |
2.230.183,23 |
| 0072 - MANUT.DESENV.DA EDUCACAO ESPECIAL |
545.400,00 |
176.409,83 |
176.409,83 |
176.409,83 |
| 0074 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL |
295.175,00 |
123.443,60 |
48.687,17 |
47.743,39 |
| 0077 - MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA |
1.724.685,28 |
1.350.258,10 |
838.837,75 |
764.114,57 |
| 0078 - POLITICA HABITACIONAL |
3.085.000,00 |
2.084.178,21 |
0,00 |
0,00 |
| 0079 - ABASTECIMENTO DE AGUA |
382.400,00 |
209.854,05 |
87.285,43 |
81.764,02 |
| 0082 - PROTECAO DO MEIO AMBIENTE |
90.750,00 |
50.530,00 |
25.110,00 |
21.010,00 |
| 0093 - MECANIZACAO AGRICOLA |
370.000,00 |
3.275,79 |
3.275,79 |
3.275,79 |
| 0094 - SEMENTES E MUDAS |
55.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0107 - DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL |
529.197,00 |
243.317,61 |
59.582,67 |
58.732,67 |
| 0114 - PROMOCAO DO TURISMO |
3.602.890,00 |
1.480.478,63 |
476.753,07 |
462.239,68 |
| 0125 - RECUPERACAO VIARIA |
3.849.502,54 |
343.650,02 |
238.752,02 |
238.752,02 |
| 0127 - APOIO DESENV.DO DESPORTO COMUNITARIO |
880.875,00 |
189.502,87 |
127.000,66 |
124.806,94 |
| 0129 - AMORT.E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA |
898.771,46 |
399.537,73 |
388.665,40 |
388.089,09 |
| 0131 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
740.250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0132 - CONTROLE INTERNO |
86.600,00 |
33.612,97 |
33.612,97 |
33.612,97 |
| 0133 - TRANSPORTE ESCOLAR |
1.842.529,35 |
778.085,83 |
777.805,83 |
655.546,41 |
| 0137 - GESTAO E PLANEJAMENTO POLITICAS P/ JUVENTUDE |
150.000,00 |
38.813,21 |
38.813,21 |
38.813,21 |
| 0138 - GESTAO E PLANEJAMENTO POLITICAS P/ POVOS INDÍGENAS |
250.000,00 |
76.804,71 |
76.793,51 |
76.793,51 |
|
TOTAL
|
55.684.178,42 |
25.218.316,87 |
16.847.384,16 |
16.435.418,85 |