Despesas Orçamentárias por Programa
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0005 - EXEC.REPRES.JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL |
163.000,00 |
57.373,77 |
57.373,77 |
54.206,50 |
| 0012 - DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL |
145.000,00 |
143.173,30 |
46.751,72 |
45.191,72 |
| 0016 - ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
7.729.500,00 |
2.055.344,87 |
1.713.197,94 |
1.639.834,63 |
| 0018 - ADM. DOS RECURSOS FINANC.DO MUNICIPIO. |
1.310.799,47 |
398.855,75 |
346.355,93 |
301.318,45 |
| 0029 - ARREC., FISCAL.E CONTROLE DE REC. PUB. |
192.400,00 |
49.719,01 |
49.719,01 |
47.498,76 |
| 0034 - JUSTICA E SEGURANCA |
37.000,00 |
6.001,80 |
4.787,31 |
4.787,31 |
| 0037 - DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0038 - SERVICOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO |
799.750,00 |
794.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0039 - SERVICO DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE |
2.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0040 - SERV.PROTEC.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
228.100,00 |
36.250,79 |
36.250,79 |
34.398,48 |
| 0042 - ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL. |
1.418.991,98 |
765.337,58 |
395.785,04 |
217.245,34 |
| 0046 - ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR. |
56.840,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0047 - ASSISTENCIA BASICA |
7.276.943,00 |
1.933.479,08 |
1.242.561,77 |
1.210.206,80 |
| 0051 - PROD.CONTR.DISTRIB.MEDIC.E IMUNOPREVIN. |
550.500,00 |
165.097,45 |
114.184,03 |
103.766,07 |
| 0052 - NORMAT., CONTROLE E FISCAL.VIGIL.SANIT. |
123.440,00 |
13.500,62 |
13.500,62 |
12.400,62 |
| 0064 - GERACAO DE EMPREGO E RENDA |
120.500,00 |
28.596,80 |
28.596,80 |
28.596,80 |
| 0066 - ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL |
180.500,00 |
147.570,09 |
111.186,37 |
105.461,02 |
| 0067 - ACESSO, MANUT.QUALIF.ENSINO FUNDAMENTAL |
5.949.607,72 |
1.976.575,34 |
850.378,02 |
783.473,93 |
| 0071 - ACESSO, MANUT.QUALIF.DA EDUC.INFANTIL |
7.168.084,90 |
1.312.145,33 |
1.181.448,81 |
1.125.810,26 |
| 0072 - MANUT.DESENV.DA EDUCACAO ESPECIAL |
545.400,00 |
110.258,39 |
110.258,39 |
105.670,07 |
| 0074 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL |
295.175,00 |
56.554,00 |
35.081,94 |
35.081,94 |
| 0077 - MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA |
1.598.830,00 |
1.061.660,55 |
410.626,10 |
371.121,32 |
| 0078 - POLITICA HABITACIONAL |
110.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0079 - ABASTECIMENTO DE AGUA |
382.400,00 |
108.288,04 |
50.500,06 |
48.643,30 |
| 0082 - PROTECAO DO MEIO AMBIENTE |
90.750,00 |
22.500,00 |
8.250,00 |
6.000,00 |
| 0093 - MECANIZACAO AGRICOLA |
370.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0094 - SEMENTES E MUDAS |
55.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0107 - DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL |
454.500,00 |
81.755,35 |
19.532,26 |
19.532,26 |
| 0114 - PROMOCAO DO TURISMO |
2.359.890,00 |
597.233,99 |
327.646,66 |
315.650,53 |
| 0125 - RECUPERACAO VIARIA |
3.516.700,00 |
111.972,04 |
110.052,04 |
101.036,78 |
| 0127 - APOIO DESENV.DO DESPORTO COMUNITARIO |
482.875,00 |
62.331,98 |
33.290,78 |
30.140,05 |
| 0129 - AMORT.E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA |
856.000,00 |
195.652,44 |
192.247,13 |
192.247,13 |
| 0131 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
740.250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0132 - CONTROLE INTERNO |
86.600,00 |
24.167,48 |
24.167,48 |
23.238,34 |
| 0133 - TRANSPORTE ESCOLAR |
1.677.529,35 |
120.261,38 |
116.934,11 |
104.487,00 |
| 0137 - GESTAO E PLANEJAMENTO POLITICAS P/ JUVENTUDE |
150.000,00 |
12.184,87 |
12.184,87 |
10.843,27 |
| 0138 - GESTAO E PLANEJAMENTO POLITICAS P/ POVOS INDÍGENAS |
250.000,00 |
64.568,00 |
49.952,00 |
49.952,00 |
| TOTAL |
47.490.756,42 |
12.512.410,09 |
7.692.801,75 |
7.127.840,68 |