Despesas Orçamentárias por Programa
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0005 - EXEC.REPRES.JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL |
163.000,00 |
78.176,49 |
78.176,49 |
78.176,49 |
| 0012 - DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL |
150.000,00 |
148.173,30 |
80.825,07 |
77.735,07 |
| 0016 - ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
7.781.800,00 |
2.906.478,07 |
2.482.451,21 |
2.451.230,26 |
| 0018 - ADM. DOS RECURSOS FINANC.DO MUNICIPIO. |
1.320.026,03 |
533.763,79 |
507.995,81 |
457.399,49 |
| 0029 - ARREC., FISCAL.E CONTROLE DE REC. PUB. |
192.400,00 |
63.849,59 |
63.849,59 |
63.849,59 |
| 0034 - JUSTICA E SEGURANCA |
37.000,00 |
28.510,80 |
9.477,36 |
9.477,36 |
| 0037 - DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0038 - SERVICOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO |
799.750,00 |
794.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0039 - SERVICO DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE |
2.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0040 - SERV.PROTEC.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
228.100,00 |
48.519,14 |
48.519,14 |
48.519,14 |
| 0042 - ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL. |
1.576.151,98 |
1.127.918,89 |
550.516,91 |
544.696,42 |
| 0046 - ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR. |
56.840,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0047 - ASSISTENCIA BASICA |
7.662.091,70 |
3.614.942,66 |
2.391.084,08 |
2.360.250,72 |
| 0051 - PROD.CONTR.DISTRIB.MEDIC.E IMUNOPREVIN. |
550.500,00 |
230.303,11 |
185.039,91 |
178.769,89 |
| 0052 - NORMAT., CONTROLE E FISCAL.VIGIL.SANIT. |
133.440,00 |
32.495,18 |
32.495,18 |
26.783,18 |
| 0064 - GERACAO DE EMPREGO E RENDA |
120.500,00 |
45.704,00 |
45.704,00 |
45.704,00 |
| 0066 - ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL |
180.500,00 |
196.076,43 |
166.122,87 |
159.094,72 |
| 0067 - ACESSO, MANUT.QUALIF.ENSINO FUNDAMENTAL |
6.101.016,04 |
2.301.152,59 |
1.455.642,61 |
1.426.160,16 |
| 0071 - ACESSO, MANUT.QUALIF.DA EDUC.INFANTIL |
7.367.076,58 |
1.835.808,59 |
1.687.193,31 |
1.667.914,74 |
| 0072 - MANUT.DESENV.DA EDUCACAO ESPECIAL |
545.400,00 |
139.097,38 |
139.097,38 |
139.097,38 |
| 0074 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL |
295.175,00 |
60.923,00 |
43.616,39 |
42.416,97 |
| 0077 - MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA |
1.724.685,28 |
1.265.246,81 |
655.217,79 |
615.630,79 |
| 0078 - POLITICA HABITACIONAL |
285.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0079 - ABASTECIMENTO DE AGUA |
382.400,00 |
189.920,47 |
76.717,10 |
73.282,22 |
| 0082 - PROTECAO DO MEIO AMBIENTE |
90.750,00 |
50.490,00 |
17.860,00 |
17.860,00 |
| 0093 - MECANIZACAO AGRICOLA |
370.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0094 - SEMENTES E MUDAS |
55.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0107 - DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL |
454.500,00 |
164.120,61 |
42.953,14 |
42.953,14 |
| 0114 - PROMOCAO DO TURISMO |
3.107.890,00 |
1.399.518,54 |
440.850,11 |
427.408,72 |
| 0125 - RECUPERACAO VIARIA |
3.511.700,00 |
258.228,82 |
161.390,62 |
161.091,62 |
| 0127 - APOIO DESENV.DO DESPORTO COMUNITARIO |
482.875,00 |
148.474,04 |
101.376,31 |
91.698,52 |
| 0129 - AMORT.E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA |
865.141,46 |
337.516,93 |
334.885,05 |
334.885,05 |
| 0131 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
740.250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0132 - CONTROLE INTERNO |
86.600,00 |
27.131,23 |
27.131,23 |
27.131,23 |
| 0133 - TRANSPORTE ESCOLAR |
1.842.529,35 |
601.447,81 |
456.891,95 |
456.891,95 |
| 0137 - GESTAO E PLANEJAMENTO POLITICAS P/ JUVENTUDE |
150.000,00 |
25.168,37 |
25.168,37 |
25.168,37 |
| 0138 - GESTAO E PLANEJAMENTO POLITICAS P/ POVOS INDÍGENAS |
250.000,00 |
64.568,00 |
64.556,80 |
64.556,80 |
|
TOTAL
|
49.677.988,42 |
18.717.724,64 |
12.372.805,78 |
12.115.833,99 |