Exercício: 2024 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
7175 | 29/11/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 315,84 | 315,84 | 315,84 |
7176 | 29/11/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 473,76 | 473,76 | 473,76 |
7177 | 29/11/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 157,92 | 157,92 | 157,92 |
7178 | 29/11/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 157,92 | 157,92 | 157,92 |
7179 | 29/11/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 157,92 | 157,92 | 157,92 |
7180 | 29/11/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 157,92 | 157,92 | 157,92 |
7525 | 13/12/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 130,17 | 130,17 | 130,17 |
Sub-total | 1.551,45 | 1.551,45 | 1.551,45 | ||
Total | 20.204,22 | 20.204,22 | 20.204,22 |
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