Despesas Orçamentárias por Programa
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0003 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA |
2.959.918,33 |
2.525.066,82 |
2.500.720,31 |
2.464.708,18 |
| 0004 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
229.518,97 |
209.498,97 |
209.498,97 |
209.498,97 |
| 0007 - ADMINSITRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS |
929.349,75 |
744.942,49 |
736.533,71 |
736.233,71 |
| 0009 - DESENVOLVIMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS PUBLICAS E VIAS URBANAS |
5.032.275,72 |
4.104.730,28 |
4.014.294,44 |
3.971.755,94 |
| 0010 - PONTES, PONTILHOES E BUEIROS |
51.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0012 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS |
575.049,99 |
363.893,66 |
363.893,66 |
363.893,66 |
| 0013 - PROPRIOS MUNICIPAIS E EDIFICAÇÕES |
543.158,00 |
343.700,96 |
77.666,09 |
77.666,09 |
| 0014 - DESENVOLVIMENTO DE VIAS URBANAS |
250.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0015 - ABASTECIMENTO DE AGUA |
25.000,00 |
18.135,00 |
18.135,00 |
18.135,00 |
| 0016 - INFRA-ESTRUTURA VIARIA |
348.048,23 |
48.048,23 |
48.048,22 |
48.048,22 |
| 0019 - SERVIÇOS E ASSSITENCIA A SAUDE PUBLICA |
8.362.627,27 |
6.225.709,91 |
6.024.473,96 |
5.995.809,04 |
| 0021 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
1.444.318,71 |
986.890,80 |
827.089,83 |
826.189,83 |
| 0022 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUARIA |
1.635.534,69 |
1.365.358,30 |
1.322.236,55 |
1.312.053,23 |
| 0023 - INFRA-ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA |
337.404,76 |
122.649,99 |
122.649,99 |
122.649,99 |
| 0025 - ELETRIFICAÇÃO RURAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0026 - HABITAÇÕES RURAIS |
300.000,00 |
1.817,30 |
1.817,30 |
1.817,30 |
| 0029 - ENSINO FUNDAMENTAL |
3.972.031,67 |
3.349.647,19 |
3.301.649,36 |
3.286.397,31 |
| 0032 - EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR |
2.551.604,21 |
2.105.022,78 |
2.096.100,58 |
2.095.719,18 |
| 0033 - ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
1.875.119,14 |
1.397.948,76 |
1.391.525,76 |
1.390.225,76 |
| 0035 - MERENDA ESCOLAR |
369.000,00 |
327.883,62 |
305.040,62 |
277.136,93 |
| 0037 - DESPORTO |
223.164,76 |
195.784,42 |
176.373,12 |
173.659,12 |
| 0039 - CULTURA |
399.336,30 |
297.864,93 |
272.162,38 |
272.162,38 |
| 0042 - ENCARGOS GERAIS |
2.063.952,93 |
2.007.176,20 |
2.006.636,20 |
2.006.636,20 |
| 0043 - ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO URBANA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0044 - FORMAÇÃO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO |
330.000,00 |
274.910,39 |
274.910,39 |
274.910,39 |
| 0048 - CONSELHO TUTELAR |
135.929,29 |
90.711,51 |
90.711,51 |
90.711,51 |
| 0049 - MUSEU MUNICIPAL |
5.000,00 |
1.517,77 |
1.517,77 |
1.517,77 |
| 0052 - GRUPO DE CONVIVENCIA PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0056 - HABITAÇÕES URBANAS |
432.258,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0058 - INFRA-ESTRUTURA ASSISTENCIA SOCIAL |
14.163,00 |
8.500,00 |
8.500,00 |
8.500,00 |
| 0060 - GESTÃO AMBIENTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0061 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO |
124.150,00 |
92.040,45 |
92.040,45 |
92.040,45 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
35.519.214,45 |
27.209.450,73 |
26.284.226,17 |
26.118.076,16 |