Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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6137 | 30/07/2025 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 49.048,50 | 49.048,50 | 49.048,50 |
6138 | 30/07/2025 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 5.518,50 | 5.518,50 | 5.518,50 |
Sub-total | 54.567,00 | 54.567,00 | 54.567,00 | ||
Total | 54.567,00 | 54.567,00 | 54.567,00 |