Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
8351 |
06/10/2025 |
ADMAU AGÊNCIA DE DESENV DO ALTO URUGUAI |
7.894,07 |
7.894,07 |
7.894,07 |
8421 |
09/10/2025 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
8422 |
09/10/2025 |
NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGÊNIO EIRELLI |
200,60 |
0,00 |
0,00 |
8423 |
09/10/2025 |
COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
112,00 |
112,00 |
112,00 |
8424 |
09/10/2025 |
COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
8425 |
09/10/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
196,86 |
196,86 |
196,86 |
8426 |
09/10/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
8427 |
09/10/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
98,73 |
98,73 |
98,73 |
8428 |
09/10/2025 |
NAIR MARIA PANISSI |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
8429 |
09/10/2025 |
NAIR MARIA PANISSI |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
8430 |
09/10/2025 |
CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
912,51 |
912,51 |
912,51 |
8445 |
09/10/2025 |
AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA |
290,00 |
0,00 |
0,00 |
8464 |
09/10/2025 |
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
8467 |
10/10/2025 |
DIRCEU FONTANA |
678,51 |
678,51 |
678,51 |
8480 |
13/10/2025 |
JAISSON LUIZ KAISEKAMP ME |
1.550,00 |
0,00 |
0,00 |
8481 |
13/10/2025 |
ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
380,00 |
0,00 |
0,00 |
8482 |
13/10/2025 |
COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
8483 |
13/10/2025 |
AUTO MECANICA GICA LTDA |
27,00 |
0,00 |
0,00 |
8484 |
13/10/2025 |
AUTO MECANICA GICA LTDA |
45,00 |
0,00 |
0,00 |
8485 |
13/10/2025 |
JANE MICHELON |
360,00 |
0,00 |
0,00 |
Sub-total |
25.795,28 |
10.242,68 |
10.242,68 |
Total |
1.727.395,56 |
1.667.234,07 |
1.661.323,63 |