Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
6492 |
27/09/2024 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
1.280,83 |
1.280,83 |
1.280,83 |
6493 |
27/09/2024 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
2.191,97 |
2.191,97 |
2.191,97 |
6494 |
27/09/2024 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.839,63 |
1.839,63 |
1.839,63 |
6495 |
27/09/2024 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
3.304,85 |
3.304,85 |
3.304,85 |
6496 |
27/09/2024 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
7.017,75 |
7.017,75 |
7.017,75 |
6497 |
27/09/2024 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
6.425,16 |
6.425,16 |
6.425,16 |
7249 |
25/10/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
619,06 |
619,06 |
619,06 |
7250 |
25/10/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.571,45 |
1.571,45 |
1.571,45 |
7251 |
25/10/2024 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.517,34 |
1.517,34 |
1.517,34 |
7252 |
25/10/2024 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.580,55 |
1.580,55 |
1.580,55 |
7253 |
25/10/2024 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.930,81 |
1.930,81 |
1.930,81 |
7254 |
25/10/2024 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
3.836,16 |
3.836,16 |
3.836,16 |
8249 |
02/12/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.012,08 |
1.012,08 |
1.012,08 |
8250 |
02/12/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
522,28 |
522,28 |
522,28 |
8251 |
02/12/2024 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
960,17 |
960,17 |
960,17 |
8252 |
02/12/2024 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
239,45 |
239,45 |
239,45 |
8253 |
02/12/2024 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
3.104,41 |
3.104,41 |
3.104,41 |
8254 |
02/12/2024 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
511,00 |
511,00 |
511,00 |
Sub-total |
39.464,95 |
39.464,95 |
39.464,95 |
Total |
142.826,77 |
142.826,77 |
142.826,77 |