Exercício: 2025 |
Nome do Credor: VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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109 | 10/01/2025 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 2.583,90 | 2.583,90 | 2.583,90 |
110 | 10/01/2025 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 301,00 | 301,00 | 301,00 |
111 | 10/01/2025 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 2.755,80 | 2.755,80 | 2.755,80 |
112 | 10/01/2025 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 103,68 | 103,68 | 103,68 |
113 | 10/01/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 104,96 | 104,96 | 104,96 |
114 | 10/01/2025 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | 2.024,35 | 2.024,35 | 2.024,35 |
115 | 10/01/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 135,80 | 135,80 | 0,00 |
116 | 10/01/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 3.612,30 | 3.612,30 | 3.612,30 |
Sub-total | 11.621,79 | 11.621,79 | 11.485,99 | ||
Total | 11.621,79 | 11.621,79 | 11.485,99 |