Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
299 |
15/01/2025 |
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO |
9.724,32 |
9.724,32 |
9.724,32 |
300 |
15/01/2025 |
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
26.557,16 |
26.557,16 |
26.557,16 |
301 |
15/01/2025 |
LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA |
8.185,03 |
8.185,03 |
8.185,03 |
304 |
15/01/2025 |
RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
6.483,22 |
6.483,22 |
6.483,22 |
305 |
15/01/2025 |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
7.956,48 |
7.956,48 |
7.956,48 |
306 |
15/01/2025 |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
5.440,92 |
5.440,92 |
5.440,92 |
307 |
15/01/2025 |
GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS |
2.617,67 |
2.617,67 |
2.617,67 |
311 |
15/01/2025 |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
9.896,75 |
9.896,75 |
9.896,75 |
312 |
15/01/2025 |
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE |
1.821,60 |
1.821,60 |
1.821,60 |
314 |
15/01/2025 |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
2.526,16 |
2.526,16 |
2.526,16 |
315 |
15/01/2025 |
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE |
105,53 |
105,53 |
105,53 |
316 |
15/01/2025 |
GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS |
4.114,44 |
4.114,44 |
4.114,44 |
317 |
15/01/2025 |
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO |
801,39 |
801,39 |
801,39 |
318 |
15/01/2025 |
GRATIFICACOES ESPECIAIS |
267,36 |
267,36 |
267,36 |
319 |
15/01/2025 |
FERIAS INDENIZADAS |
791,49 |
791,49 |
791,49 |
320 |
15/01/2025 |
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
17.195,68 |
17.195,68 |
17.195,68 |
324 |
15/01/2025 |
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO |
1.695,32 |
1.695,32 |
1.695,32 |
325 |
15/01/2025 |
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO |
508,59 |
508,59 |
508,59 |
326 |
15/01/2025 |
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO |
11.068,81 |
11.068,81 |
11.068,81 |
327 |
15/01/2025 |
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE |
2.874,18 |
2.874,18 |
2.874,18 |
Sub-total |
120.632,10 |
120.632,10 |
120.632,10 |