Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
1413 |
21/02/2025 |
COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA |
1.430,00 |
1.430,00 |
1.430,00 |
1933 |
10/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.042,41 |
3.042,41 |
3.042,41 |
1934 |
10/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.056,53 |
4.056,53 |
4.056,53 |
1935 |
10/03/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
454,10 |
454,10 |
454,10 |
1936 |
10/03/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
605,47 |
605,47 |
605,47 |
2077 |
17/03/2025 |
GRAFICA RODAN LTDA - ME |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
2249 |
24/03/2025 |
JULIESER ADAMS ME |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
2812 |
17/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.084,81 |
6.084,81 |
6.084,81 |
2813 |
17/04/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
908,21 |
908,21 |
908,21 |
2885 |
17/04/2025 |
NARA CRISTINA DOS SANTOS GERELLI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2948 |
25/04/2025 |
NARA CRISTINA DOS SANTOS GERELLI |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
3128 |
07/05/2025 |
MAURO DE PAULA CASTRO |
897,00 |
897,00 |
897,00 |
3132 |
07/05/2025 |
NARA CRISTINA DOS SANTOS GERELLI |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
3136 |
08/05/2025 |
CRISTIANE DE MELLO |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
3675 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.084,81 |
6.084,81 |
6.084,81 |
3676 |
27/05/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
908,21 |
908,21 |
0,00 |
27 |
03/01/2025 |
MI SERVIÇOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP |
4.222,12 |
4.222,12 |
4.222,12 |
150 |
14/01/2025 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
15.018,75 |
15.018,75 |
15.018,75 |
1588 |
28/02/2025 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
15.619,50 |
15.619,50 |
15.619,50 |
1719 |
07/03/2025 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
3.266,67 |
3.266,67 |
3.266,67 |
Sub-total |
67.738,59 |
67.738,59 |
66.830,38 |