Despesas Orçamentárias por Programa
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0014 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO |
67.078,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0015 - EDIFICACAO PUBLICA |
535.485,48 |
435.985,48 |
0,00 |
0,00 |
| 0017 - ORGANIZACAO E MODERN.ADMINISTRATIVA |
440.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0019 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA |
598.725,93 |
20.581,15 |
20.581,15 |
20.581,15 |
| 0024 - INFORMÁTICA |
98.340,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0038 - SERVICOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO |
247.577,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0040 - SERV.PROTEC.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
654.933,40 |
16.944,40 |
65,40 |
65,40 |
| 0041 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO |
201.368,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0042 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL |
2.843.959,38 |
582.469,16 |
258.106,67 |
244.605,53 |
| 0043 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA |
350.998,60 |
32.000,00 |
32.000,00 |
32.000,00 |
| 0055 - ZOONOSES E VETORES |
10.089,20 |
800,00 |
155,83 |
155,83 |
| 0056 - ORIENTACAO E COMPLEMENTACAO ALIMENTAR |
2.379.080,00 |
386.657,27 |
386.657,27 |
386.657,27 |
| 0064 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA |
1.317.501,00 |
245.253,05 |
98.310,64 |
78.431,06 |
| 0067 - ACESSO, MANUT.QUALIF.ENSINO FUNDAMENTAL |
51.656,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0074 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL |
2.562.721,64 |
308.846,51 |
136.116,76 |
106.481,70 |
| 0077 - MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA |
154.613,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0078 - POLITICA HABITACIONAL |
1.779.339,60 |
56.596,60 |
46.231,78 |
11.125,55 |
| 0079 - ABASTECIMENTO DE AGUA |
172.018,10 |
5.600,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0081 - SISTEMAS DE ESGOTOS |
139.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0082 - PROTECAO DO MEIO AMBIENTE |
469.235,00 |
64.323,85 |
33.365,60 |
30.832,75 |
| 0093 - MECANIZAÇÃO AGRICOLA |
1.161.610,05 |
675.015,07 |
675.015,07 |
675.015,07 |
| 0094 - SEMENTES E MUDAS |
455.626,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0098 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL |
894.703,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0104 - DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS |
12.734,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0106 - ASSIST.E ACOMP.PRODUÇÃO AGRIC.FAMILIAR |
1.075.390,00 |
19.002,30 |
12.668,20 |
12.668,20 |
| 0107 - DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL |
25.814,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0108 - PROMOÇÃO AGRÍCOLA |
3.865.753,32 |
1.504.273,38 |
604.563,35 |
583.128,04 |
| 0114 - PROMOÇÃO DO TURISMO |
16.896,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0123 - SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
180.382,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0124 - CONSTR., REST.E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS |
10.018.037,12 |
2.794.952,55 |
1.302.026,99 |
1.222.559,87 |
| 0127 - APOIO DESENV.DO DESPORTO COMUNITARIO |
1.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0129 - AMORT.E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA |
1.436.282,80 |
24.862,36 |
24.862,36 |
24.862,36 |
| 0131 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
1.913.543,00 |
612.219,52 |
245.391,21 |
225.976,93 |
| 0132 - CONTROLE INTERNO |
190.923,00 |
20.175,24 |
18.637,96 |
17.507,53 |
| 0137 - SERVIÇOS URBANOS |
13.592.145,90 |
1.200.218,79 |
762.297,31 |
727.083,41 |
| 0139 - APOIO ADMINIST. - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
11.240.130,76 |
1.672.324,38 |
1.108.002,64 |
1.048.447,77 |
| 0141 - SAÚDE PARA TODOS |
26.112.941,85 |
4.931.668,18 |
3.057.469,43 |
2.928.658,99 |
| 0142 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
1.824.001,42 |
229.172,31 |
180.611,86 |
130.381,16 |
| 0143 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PACS |
3.107.161,20 |
292.164,12 |
292.164,12 |
276.140,91 |
| 0144 - ESCOLA PARA TODOS |
29.421.926,29 |
5.203.808,04 |
3.088.399,40 |
2.644.188,66 |
| 0145 - DESENV.DO LAZER E DESPORTO COMUNITÁRIO |
1.155.717,20 |
107.896,90 |
63.351,99 |
42.128,20 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
6.645.259,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
129.421.999,44 |
21.443.810,61 |
12.447.052,99 |
11.469.683,34 |