Despesas Orçamentárias por Programa
Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
0014 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO |
26.555,44 |
4.595,50 |
4.595,50 |
4.595,50 |
0015 - EDIFICACAO PUBLICA |
93.028,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0017 - ORGANIZACAO E MODERN.ADMINISTRATIVA |
670.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0019 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA |
110.000,00 |
73.266,70 |
73.266,70 |
56.418,14 |
0024 - INFORMÁTICA |
6.306,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0038 - SERVICOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO |
42.542,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0040 - SERV.PROTEC.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
208.802,00 |
67.050,00 |
7.650,00 |
7.650,00 |
0042 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL |
1.072.128,26 |
261.645,75 |
225.756,17 |
198.982,65 |
0043 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA |
191.296,69 |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0047 - ASSISTÊNCIA BÁSICA |
104.951,00 |
34.223,10 |
34.223,10 |
34.223,10 |
0055 - ZOONOSES E VETORES |
30.211,65 |
12.479,28 |
5.579,28 |
5.579,28 |
0056 - ORIENTACAO E COMPLEMENTACAO ALIMENTAR |
647.152,88 |
236.221,40 |
236.221,40 |
236.221,40 |
0064 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA |
845.091,80 |
78.325,45 |
58.782,68 |
55.452,91 |
0065 - QUALIFICACAO E REQUALIF.PROFISSIONAL |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0067 - ACESSO, MANUT.QUALIF.ENSINO FUNDAMENTAL |
20.776,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0074 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL |
1.035.170,93 |
190.806,98 |
102.487,40 |
93.269,21 |
0077 - MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA |
123.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0078 - POLITICA HABITACIONAL |
798.815,82 |
129.320,47 |
129.320,47 |
129.320,47 |
0079 - ABASTECIMENTO DE AGUA |
145.416,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0082 - PROTECAO DO MEIO AMBIENTE |
218.733,19 |
50.400,83 |
35.238,83 |
31.915,82 |
0093 - MECANIZAÇÃO AGRICOLA |
457.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0094 - SEMENTES E MUDAS |
320.874,87 |
243.028,18 |
196.587,78 |
196.587,78 |
0098 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL |
411.706,31 |
215.164,05 |
164.225,35 |
60.515,35 |
0104 - DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS |
88.148,10 |
46.056,50 |
46.056,50 |
46.056,50 |
0106 - ASSIST.E ACOMP.PRODUÇÃO AGRIC.FAMILIAR |
491.904,29 |
73.868,10 |
72.218,10 |
46.478,10 |
0107 - DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0108 - PROMOÇÃO AGRÍCOLA |
1.949.264,39 |
488.798,29 |
419.103,47 |
392.229,04 |
0114 - PROMOÇÃO DO TURISMO |
13.389,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0123 - SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
23.347,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0124 - CONSTR., REST.E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS |
5.289.263,73 |
1.189.789,85 |
876.010,00 |
861.646,00 |
0127 - APOIO DESENV.DO DESPORTO COMUNITARIO |
2.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0129 - AMORT.E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA |
490.643,69 |
412.958,19 |
189.871,04 |
189.871,04 |
0131 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
845.292,55 |
491.331,70 |
174.894,56 |
174.894,56 |
0132 - CONTROLE INTERNO |
79.520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0137 - SERVIÇOS URBANOS |
6.966.817,28 |
1.247.485,86 |
814.763,80 |
699.718,38 |
0139 - APOIO ADMINIST. - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
4.599.866,31 |
1.690.836,66 |
1.315.100,77 |
1.079.267,97 |
0141 - SAÚDE PARA TODOS |
11.155.452,80 |
3.709.339,58 |
2.778.214,38 |
2.508.105,37 |
0142 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
508.973,10 |
286.315,37 |
156.773,75 |
156.773,75 |
0143 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PACS |
2.100.903,77 |
443.262,90 |
443.262,90 |
373.276,83 |
0144 - ESCOLA PARA TODOS |
10.626.597,83 |
3.330.308,16 |
2.910.828,94 |
2.353.334,90 |
0145 - DESENV.DO LAZER E DESPORTO COMUNITÁRIO |
547.311,80 |
62.105,93 |
33.105,93 |
25.115,93 |
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
550.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL |
53.990.157,41 |
15.125.984,78 |
11.504.138,80 |
10.017.499,98 |