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Última atualização realizada em 29/10/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Programa
Descrição:
Despesas Orçamentárias por Programa
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
0014 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO 11.740,00 6.727,50 6.727,50 6.727,50
0015 - EDIFICACAO PUBLICA 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0017 - ORGANIZACAO E MODERN.ADMINISTRATIVA 244.852,50 21.545,00 18.645,00 18.645,00
0019 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 288.441,00 163.761,70 163.761,70 156.412,80
0024 - INFORMÁTICA 12.300,00 2.203,00 2.203,00 2.203,00
0038 - SERVICOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO 112.235,00 57.171,63 37.728,20 37.728,20
0040 - SERV.PROTEC.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 387.697,00 153.936,31 99.748,31 99.748,31
0041 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 91.531,00 84.221,16 83.780,16 76.520,16
0042 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL 1.623.335,52 1.231.685,32 1.122.658,43 1.076.617,10
0043 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 205.863,00 141.000,00 141.000,00 141.000,00
0055 - ZOONOSES E VETORES 9.586,00 5.926,80 2.168,34 2.168,34
0056 - ORIENTACAO E COMPLEMENTACAO ALIMENTAR 1.471.400,00 1.071.513,06 1.071.513,06 1.071.513,06
0064 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 665.468,00 597.132,54 467.735,05 462.931,22
0067 - ACESSO, MANUT.QUALIF.ENSINO FUNDAMENTAL 15.480,00 12.652,80 12.652,80 12.652,80
0074 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL 1.259.252,00 878.498,83 683.987,62 681.232,03
0077 - MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 48.403,00 0,00 0,00 0,00
0078 - POLITICA HABITACIONAL 877.738,00 809.734,50 497.008,66 497.008,66
0079 - ABASTECIMENTO DE AGUA 108.334,53 8.334,53 8.334,53 8.334,53
0081 - SISTEMAS DE ESGOTOS 67.650,00 44.805,05 44.270,45 44.270,45
0082 - PROTECAO DO MEIO AMBIENTE 226.210,00 203.355,52 132.690,78 125.732,68
0093 - MECANIZAÇÃO AGRICOLA 1.161.072,96 1.052.488,00 587.490,00 587.490,00
0094 - SEMENTES E MUDAS 596.827,72 488.419,89 445.605,44 445.605,44
0098 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL 404.685,80 324.054,90 258.181,21 258.181,21
0104 - DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS 3.384,50 0,00 0,00 0,00
0106 - ASSIST.E ACOMP.PRODUÇÃO AGRIC.FAMILIAR 802.999,24 719.332,14 566.732,56 566.732,56
0107 - DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL 11.734,00 0,00 0,00 0,00
0108 - PROMOÇÃO AGRÍCOLA 2.030.987,51 1.850.355,52 1.730.561,20 1.695.242,30
0114 - PROMOÇÃO DO TURISMO 7.680,00 0,00 0,00 0,00
0123 - SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO 17.992.477,13 13.596.617,77 901.811,18 901.811,18
0124 - CONSTR., REST.E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS 5.714.687,39 4.560.671,41 3.746.118,58 3.745.983,18
0127 - APOIO DESENV.DO DESPORTO COMUNITARIO 600,00 0,00 0,00 0,00
0129 - AMORT.E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA 694.110,00 537.081,07 537.081,07 537.081,07
0131 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 850.350,00 757.313,41 621.605,90 621.605,90
0132 - CONTROLE INTERNO 88.230,00 57.672,88 56.519,92 52.361,57
0137 - SERVIÇOS URBANOS 7.598.608,00 6.874.991,40 5.646.130,84 5.497.900,50
0139 - APOIO ADMINIST. - ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.894.190,04 4.003.832,90 3.760.323,53 3.578.358,89
0141 - SAÚDE PARA TODOS 15.913.465,01 12.826.504,37 10.344.190,84 10.039.381,07
0142 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 829.091,55 767.912,11 748.198,26 745.444,62
0143 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PACS 1.119.846,00 764.658,12 764.658,12 707.459,42
0144 - ESCOLA PARA TODOS 14.078.442,79 12.011.807,51 11.285.826,96 10.674.754,40
0145 - DESENV.DO LAZER E DESPORTO COMUNITÁRIO 635.487,00 602.191,11 554.744,29 551.988,73
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA 12.908,15 0,00 0,00 0,00
TOTAL 83.174.381,34 67.290.109,76 47.152.393,49 45.728.827,88
Resumo da Despesa Orçamentária
Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 83.174.381,34 67.290.109,76 80,90 47.152.393,49 70,07 45.728.827,88 96,98

Resumo referente ao período de Janeiro à Outubro.