Despesas Orçamentárias por Programa
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0014 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO |
33.539,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0015 - EDIFICACAO PUBLICA |
435.985,48 |
435.985,48 |
0,00 |
0,00 |
| 0017 - ORGANIZACAO E MODERN.ADMINISTRATIVA |
220.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0019 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA |
307.730,83 |
33.225,46 |
33.225,46 |
33.225,46 |
| 0024 - INFORMÁTICA |
49.170,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0038 - SERVICOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO |
123.788,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0040 - SERV.PROTEC.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
447.466,70 |
82.600,83 |
22.753,57 |
22.753,57 |
| 0041 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO |
204.419,89 |
59.641,14 |
41.009,86 |
41.009,86 |
| 0042 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL |
1.814.366,35 |
796.125,90 |
545.193,17 |
533.822,39 |
| 0043 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA |
175.499,30 |
93.000,00 |
93.000,00 |
93.000,00 |
| 0055 - ZOONOSES E VETORES |
5.044,60 |
3.535,83 |
1.935,83 |
1.935,83 |
| 0056 - ORIENTACAO E COMPLEMENTACAO ALIMENTAR |
1.189.540,00 |
645.103,93 |
645.103,93 |
645.103,93 |
| 0064 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA |
576.096,50 |
318.803,59 |
258.102,79 |
258.102,79 |
| 0067 - ACESSO, MANUT.QUALIF.ENSINO FUNDAMENTAL |
25.828,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0074 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL |
1.105.991,81 |
571.095,92 |
335.971,66 |
328.690,66 |
| 0077 - MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0078 - POLITICA HABITACIONAL |
714.669,80 |
208.087,87 |
175.676,61 |
155.869,09 |
| 0079 - ABASTECIMENTO DE AGUA |
136.009,05 |
32.738,23 |
0,00 |
0,00 |
| 0081 - SISTEMAS DE ESGOTOS |
51.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0082 - PROTECAO DO MEIO AMBIENTE |
233.989,00 |
141.546,32 |
74.707,59 |
74.707,59 |
| 0093 - MECANIZAÇÃO AGRICOLA |
761.410,05 |
675.015,07 |
675.015,07 |
675.015,07 |
| 0104 - DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS |
6.367,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0106 - ASSIST.E ACOMP.PRODUÇÃO AGRIC.FAMILIAR |
130.145,00 |
78.440,10 |
32.210,70 |
32.210,70 |
| 0108 - PROMOÇÃO AGRÍCOLA |
3.050.054,80 |
2.495.636,59 |
1.876.841,34 |
1.656.136,95 |
| 0123 - SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
90.191,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0124 - CONSTR., REST.E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS |
5.021.313,56 |
3.974.404,85 |
3.033.201,72 |
3.033.201,72 |
| 0127 - APOIO DESENV.DO DESPORTO COMUNITARIO |
650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0129 - AMORT.E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA |
716.991,40 |
49.711,53 |
49.711,53 |
49.711,53 |
| 0131 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
869.280,00 |
725.987,07 |
399.588,16 |
399.588,16 |
| 0132 - CONTROLE INTERNO |
93.870,00 |
39.904,34 |
39.135,70 |
39.135,70 |
| 0137 - SERVIÇOS URBANOS |
6.177.364,50 |
2.123.124,23 |
1.544.919,08 |
1.531.727,53 |
| 0139 - APOIO ADMINIST. - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
5.447.468,80 |
2.908.884,93 |
2.329.281,18 |
2.287.033,34 |
| 0141 - SAÚDE PARA TODOS |
13.838.921,10 |
7.780.114,45 |
6.214.030,79 |
6.199.370,39 |
| 0142 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
963.652,85 |
521.765,93 |
422.190,34 |
369.944,77 |
| 0143 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PACS |
1.553.580,60 |
678.383,32 |
559.720,69 |
559.720,69 |
| 0144 - ESCOLA PARA TODOS |
14.882.818,82 |
8.319.547,82 |
6.584.639,47 |
6.518.414,09 |
| 0145 - DESENV.DO LAZER E DESPORTO COMUNITÁRIO |
606.651,50 |
217.596,80 |
169.265,30 |
169.265,30 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
3.669.605,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL
|
65.750.471,06 |
34.010.007,53 |
26.156.431,54 |
25.708.697,11 |