Despesas Orçamentárias por Programa
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0014 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO |
67.078,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0015 - EDIFICACAO PUBLICA |
199.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0017 - ORGANIZACAO E MODERN.ADMINISTRATIVA |
440.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0019 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA |
581.990,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0024 - INFORMÁTICA |
98.340,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0038 - SERVICOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO |
247.577,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0040 - SERV.PROTEC.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
654.933,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0041 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO |
201.368,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0042 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL |
2.843.959,38 |
47.207,76 |
0,00 |
0,00 |
| 0043 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA |
350.998,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0055 - ZOONOSES E VETORES |
10.089,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0056 - ORIENTACAO E COMPLEMENTACAO ALIMENTAR |
2.379.080,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0064 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA |
1.317.501,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0067 - ACESSO, MANUT.QUALIF.ENSINO FUNDAMENTAL |
51.656,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0074 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL |
2.562.721,64 |
15.600,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0077 - MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA |
154.613,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0078 - POLITICA HABITACIONAL |
1.779.339,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0079 - ABASTECIMENTO DE AGUA |
72.018,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0081 - SISTEMAS DE ESGOTOS |
139.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0082 - PROTECAO DO MEIO AMBIENTE |
469.235,00 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0093 - MECANIZAÇÃO AGRICOLA |
600.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0094 - SEMENTES E MUDAS |
455.626,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0098 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL |
894.703,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0104 - DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS |
12.734,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0106 - ASSIST.E ACOMP.PRODUÇÃO AGRIC.FAMILIAR |
1.075.390,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0107 - DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL |
25.814,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0108 - PROMOÇÃO AGRÍCOLA |
3.865.753,32 |
1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0114 - PROMOÇÃO DO TURISMO |
16.896,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0123 - SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
180.382,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0124 - CONSTR., REST.E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS |
9.817.577,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0127 - APOIO DESENV.DO DESPORTO COMUNITARIO |
1.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0129 - AMORT.E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA |
1.438.582,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0131 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
1.913.543,00 |
405.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0132 - CONTROLE INTERNO |
190.923,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0137 - SERVIÇOS URBANOS |
13.592.145,90 |
109.151,88 |
0,00 |
0,00 |
| 0139 - APOIO ADMINIST. - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
11.237.830,76 |
48.839,88 |
0,00 |
150,00 |
| 0141 - SAÚDE PARA TODOS |
25.797.189,20 |
121.943,64 |
0,00 |
0,00 |
| 0142 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
1.824.001,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0143 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PACS |
3.107.161,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0144 - ESCOLA PARA TODOS |
29.231.275,64 |
192.803,64 |
0,00 |
0,00 |
| 0145 - DESENV.DO LAZER E DESPORTO COMUNITÁRIO |
1.155.717,20 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
4.641.605,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
125.697.051,05 |
975.346,80 |
0,00 |
150,00 |