Despesas Orçamentárias por Programa
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0014 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO |
11.740,00 |
6.727,50 |
6.727,50 |
6.727,50 |
| 0015 - EDIFICACAO PUBLICA |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0017 - ORGANIZACAO E MODERN.ADMINISTRATIVA |
244.852,50 |
21.545,00 |
18.645,00 |
18.645,00 |
| 0019 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA |
288.441,00 |
163.761,70 |
163.761,70 |
156.412,80 |
| 0024 - INFORMÁTICA |
12.300,00 |
2.203,00 |
2.203,00 |
2.203,00 |
| 0038 - SERVICOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO |
112.235,00 |
57.171,63 |
37.728,20 |
37.728,20 |
| 0040 - SERV.PROTEC.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
387.697,00 |
153.936,31 |
99.748,31 |
99.748,31 |
| 0041 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO |
91.531,00 |
84.221,16 |
83.780,16 |
76.520,16 |
| 0042 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL |
1.623.335,52 |
1.231.685,32 |
1.122.658,43 |
1.076.617,10 |
| 0043 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA |
205.863,00 |
141.000,00 |
141.000,00 |
141.000,00 |
| 0055 - ZOONOSES E VETORES |
9.586,00 |
5.926,80 |
2.168,34 |
2.168,34 |
| 0056 - ORIENTACAO E COMPLEMENTACAO ALIMENTAR |
1.471.400,00 |
1.071.513,06 |
1.071.513,06 |
1.071.513,06 |
| 0064 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA |
665.468,00 |
597.132,54 |
467.735,05 |
462.931,22 |
| 0067 - ACESSO, MANUT.QUALIF.ENSINO FUNDAMENTAL |
15.480,00 |
12.652,80 |
12.652,80 |
12.652,80 |
| 0074 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL |
1.259.252,00 |
878.498,83 |
683.987,62 |
681.232,03 |
| 0077 - MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA |
48.403,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0078 - POLITICA HABITACIONAL |
877.738,00 |
809.734,50 |
497.008,66 |
497.008,66 |
| 0079 - ABASTECIMENTO DE AGUA |
108.334,53 |
8.334,53 |
8.334,53 |
8.334,53 |
| 0081 - SISTEMAS DE ESGOTOS |
67.650,00 |
44.805,05 |
44.270,45 |
44.270,45 |
| 0082 - PROTECAO DO MEIO AMBIENTE |
226.210,00 |
203.355,52 |
132.690,78 |
125.732,68 |
| 0093 - MECANIZAÇÃO AGRICOLA |
1.161.072,96 |
1.052.488,00 |
587.490,00 |
587.490,00 |
| 0094 - SEMENTES E MUDAS |
596.827,72 |
488.419,89 |
445.605,44 |
445.605,44 |
| 0098 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL |
404.685,80 |
324.054,90 |
258.181,21 |
258.181,21 |
| 0104 - DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS |
3.384,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0106 - ASSIST.E ACOMP.PRODUÇÃO AGRIC.FAMILIAR |
802.999,24 |
719.332,14 |
566.732,56 |
566.732,56 |
| 0107 - DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL |
11.734,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0108 - PROMOÇÃO AGRÍCOLA |
2.030.987,51 |
1.850.355,52 |
1.730.561,20 |
1.695.242,30 |
| 0114 - PROMOÇÃO DO TURISMO |
7.680,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0123 - SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
17.992.477,13 |
13.596.617,77 |
901.811,18 |
901.811,18 |
| 0124 - CONSTR., REST.E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS |
5.714.687,39 |
4.560.671,41 |
3.746.118,58 |
3.745.983,18 |
| 0127 - APOIO DESENV.DO DESPORTO COMUNITARIO |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0129 - AMORT.E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA |
694.110,00 |
537.081,07 |
537.081,07 |
537.081,07 |
| 0131 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
850.350,00 |
757.313,41 |
621.605,90 |
621.605,90 |
| 0132 - CONTROLE INTERNO |
88.230,00 |
57.672,88 |
56.519,92 |
52.361,57 |
| 0137 - SERVIÇOS URBANOS |
7.598.608,00 |
6.874.991,40 |
5.646.130,84 |
5.497.900,50 |
| 0139 - APOIO ADMINIST. - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
4.894.190,04 |
4.003.832,90 |
3.760.323,53 |
3.578.358,89 |
| 0141 - SAÚDE PARA TODOS |
15.913.465,01 |
12.826.504,37 |
10.344.190,84 |
10.039.381,07 |
| 0142 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
829.091,55 |
767.912,11 |
748.198,26 |
745.444,62 |
| 0143 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PACS |
1.119.846,00 |
764.658,12 |
764.658,12 |
707.459,42 |
| 0144 - ESCOLA PARA TODOS |
14.078.442,79 |
12.011.807,51 |
11.285.826,96 |
10.674.754,40 |
| 0145 - DESENV.DO LAZER E DESPORTO COMUNITÁRIO |
635.487,00 |
602.191,11 |
554.744,29 |
551.988,73 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
12.908,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
83.174.381,34 |
67.290.109,76 |
47.152.393,49 |
45.728.827,88 |