Despesas Orçamentárias por Programa
Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
0014 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO |
30.490,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0015 - EDIFICACAO PUBLICA |
169.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0017 - ORGANIZACAO E MODERN.ADMINISTRATIVA |
244.852,50 |
10.368,00 |
0,00 |
0,00 |
0019 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA |
264.541,00 |
55.397,38 |
55.397,38 |
55.397,38 |
0024 - INFORMÁTICA |
44.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0038 - SERVICOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO |
112.535,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0040 - SERV.PROTEC.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
297.697,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0041 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO |
91.531,00 |
22.762,91 |
0,00 |
0,00 |
0042 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL |
1.320.053,00 |
361.620,39 |
249.089,14 |
242.336,32 |
0043 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA |
518.363,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0055 - ZOONOSES E VETORES |
4.586,00 |
1.650,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
0056 - ORIENTACAO E COMPLEMENTACAO ALIMENTAR |
1.081.400,00 |
334.640,96 |
334.640,96 |
334.640,96 |
0064 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA |
625.368,00 |
89.734,48 |
76.352,81 |
75.293,24 |
0067 - ACESSO, MANUT.QUALIF.ENSINO FUNDAMENTAL |
23.480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0074 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL |
1.066.002,00 |
153.440,90 |
76.614,14 |
75.618,13 |
0077 - MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA |
60.903,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0078 - POLITICA HABITACIONAL |
995.436,00 |
147.671,28 |
138.277,35 |
138.277,35 |
0079 - ABASTECIMENTO DE AGUA |
32.736,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0081 - SISTEMAS DE ESGOTOS |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0082 - PROTECAO DO MEIO AMBIENTE |
213.860,00 |
56.468,93 |
33.998,33 |
33.463,02 |
0093 - MECANIZAÇÃO AGRICOLA |
651.175,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0094 - SEMENTES E MUDAS |
183.443,00 |
103.507,50 |
0,00 |
0,00 |
0098 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL |
455.793,00 |
125.547,90 |
50.156,10 |
50.156,10 |
0104 - DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS |
29.828,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0106 - ASSIST.E ACOMP.PRODUÇÃO AGRIC.FAMILIAR |
488.814,00 |
278.042,34 |
136.004,16 |
136.004,16 |
0107 - DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL |
11.734,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0108 - PROMOÇÃO AGRÍCOLA |
1.263.456,00 |
480.342,16 |
354.640,61 |
350.132,35 |
0114 - PROMOÇÃO DO TURISMO |
7.680,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0123 - SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
18.104.469,13 |
13.596.617,77 |
0,00 |
0,00 |
0124 - CONSTR., REST.E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS |
5.491.109,95 |
949.789,10 |
627.063,29 |
626.829,95 |
0127 - APOIO DESENV.DO DESPORTO COMUNITARIO |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0129 - AMORT.E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA |
744.810,00 |
502.312,18 |
118.882,49 |
118.882,49 |
0131 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
949.330,00 |
225.066,32 |
120.914,15 |
120.914,15 |
0132 - CONTROLE INTERNO |
88.230,00 |
17.019,07 |
15.195,07 |
14.582,85 |
0137 - SERVIÇOS URBANOS |
6.306.066,00 |
921.435,05 |
573.517,99 |
550.871,58 |
0139 - APOIO ADMINIST. - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
5.219.802,48 |
1.295.298,55 |
933.002,51 |
908.603,08 |
0141 - SAÚDE PARA TODOS |
11.687.483,94 |
3.894.617,25 |
2.443.534,09 |
2.396.981,38 |
0142 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
816.948,00 |
249.563,28 |
193.797,01 |
193.797,01 |
0143 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PACS |
1.495.346,00 |
222.171,66 |
222.171,66 |
209.453,40 |
0144 - ESCOLA PARA TODOS |
12.691.521,00 |
2.729.366,51 |
2.184.422,70 |
2.091.364,62 |
0145 - DESENV.DO LAZER E DESPORTO COMUNITÁRIO |
484.787,00 |
129.075,51 |
68.158,33 |
42.767,62 |
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
211.099,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL |
74.661.660,05 |
26.953.527,38 |
9.007.180,27 |
8.767.717,14 |