Despesas Orçamentárias por Programa
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0014 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO |
33.539,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0015 - EDIFICACAO PUBLICA |
435.985,48 |
435.985,48 |
0,00 |
0,00 |
| 0017 - ORGANIZACAO E MODERN.ADMINISTRATIVA |
220.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0019 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA |
307.730,83 |
20.581,15 |
20.581,15 |
20.581,15 |
| 0024 - INFORMÁTICA |
49.170,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0038 - SERVICOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO |
123.788,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0040 - SERV.PROTEC.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
327.466,70 |
16.944,40 |
6.665,40 |
6.665,40 |
| 0041 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO |
100.684,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0042 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL |
1.664.366,35 |
623.571,52 |
299.765,89 |
299.765,89 |
| 0043 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA |
175.499,30 |
32.000,00 |
32.000,00 |
32.000,00 |
| 0055 - ZOONOSES E VETORES |
5.044,60 |
2.580,00 |
155,83 |
155,83 |
| 0056 - ORIENTACAO E COMPLEMENTACAO ALIMENTAR |
1.189.540,00 |
386.657,27 |
386.657,27 |
386.657,27 |
| 0064 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA |
576.096,50 |
283.634,62 |
129.452,20 |
98.524,70 |
| 0067 - ACESSO, MANUT.QUALIF.ENSINO FUNDAMENTAL |
25.828,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0074 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL |
1.044.024,50 |
359.755,01 |
169.802,61 |
169.597,35 |
| 0077 - MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0078 - POLITICA HABITACIONAL |
864.669,80 |
143.284,18 |
50.244,78 |
50.244,78 |
| 0079 - ABASTECIMENTO DE AGUA |
136.009,05 |
5.600,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0081 - SISTEMAS DE ESGOTOS |
51.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0082 - PROTECAO DO MEIO AMBIENTE |
233.989,00 |
64.323,85 |
43.063,30 |
43.063,30 |
| 0093 - MECANIZAÇÃO AGRICOLA |
761.410,05 |
675.015,07 |
675.015,07 |
675.015,07 |
| 0104 - DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS |
6.367,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0106 - ASSIST.E ACOMP.PRODUÇÃO AGRIC.FAMILIAR |
130.145,00 |
78.440,10 |
19.002,30 |
12.668,20 |
| 0108 - PROMOÇÃO AGRÍCOLA |
2.527.038,80 |
1.542.819,90 |
896.636,36 |
882.823,44 |
| 0123 - SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
90.191,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0124 - CONSTR., REST.E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS |
5.021.313,56 |
2.862.925,41 |
1.567.514,73 |
1.567.514,73 |
| 0127 - APOIO DESENV.DO DESPORTO COMUNITARIO |
650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0129 - AMORT.E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA |
716.991,40 |
33.094,33 |
33.094,33 |
33.094,33 |
| 0131 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
869.280,00 |
615.934,12 |
278.693,04 |
278.693,04 |
| 0132 - CONTROLE INTERNO |
93.870,00 |
29.599,22 |
18.637,96 |
18.637,96 |
| 0137 - SERVIÇOS URBANOS |
6.689.364,50 |
1.463.056,68 |
802.839,76 |
791.229,98 |
| 0139 - APOIO ADMINIST. - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
5.447.468,80 |
2.019.901,14 |
1.381.345,19 |
1.337.030,69 |
| 0141 - SAÚDE PARA TODOS |
13.064.347,25 |
5.355.380,91 |
3.743.691,11 |
3.710.813,47 |
| 0142 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
963.652,85 |
313.686,28 |
192.177,20 |
192.177,20 |
| 0143 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PACS |
1.553.580,60 |
292.164,12 |
292.164,12 |
292.164,12 |
| 0144 - ESCOLA PARA TODOS |
14.760.318,82 |
5.304.083,18 |
3.450.649,63 |
3.364.494,64 |
| 0145 - DESENV.DO LAZER E DESPORTO COMUNITÁRIO |
606.651,50 |
130.190,30 |
83.141,20 |
71.141,20 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
3.669.605,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
64.556.678,11 |
23.091.208,24 |
14.572.990,43 |
14.334.753,74 |