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Última atualização realizada em 20/12/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Programa
Descrição:
Despesas Orçamentárias por Programa
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
0014 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO 11.740,00 6.727,50 6.727,50 6.727,50
0015 - EDIFICACAO PUBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00
0017 - ORGANIZACAO E MODERN.ADMINISTRATIVA 244.852,50 21.545,00 21.545,00 21.545,00
0019 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 288.441,00 179.670,54 179.670,54 179.670,54
0024 - INFORMÁTICA 2.800,00 2.203,00 2.203,00 2.203,00
0038 - SERVICOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO 112.235,00 57.223,95 56.477,95 56.477,95
0040 - SERV.PROTEC.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 387.697,00 139.104,63 118.088,63 118.088,63
0041 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 91.531,00 84.221,16 84.199,16 84.199,16
0042 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL 1.617.935,52 1.405.768,05 1.332.346,05 1.327.915,01
0043 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 199.363,00 181.000,00 181.000,00 181.000,00
0055 - ZOONOSES E VETORES 9.586,00 5.926,80 2.428,85 2.428,85
0056 - ORIENTACAO E COMPLEMENTACAO ALIMENTAR 1.471.400,00 1.317.735,02 1.317.735,02 1.317.735,02
0064 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 660.608,00 632.717,37 584.044,62 584.044,62
0067 - ACESSO, MANUT.QUALIF.ENSINO FUNDAMENTAL 15.480,00 12.652,80 12.652,80 12.652,80
0074 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL 1.254.672,00 1.101.125,83 833.699,39 833.576,15
0077 - MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 0,00 0,00 0,00
0078 - POLITICA HABITACIONAL 867.738,00 809.734,50 535.079,59 535.079,59
0079 - ABASTECIMENTO DE AGUA 108.334,53 8.334,53 8.334,53 8.334,53
0081 - SISTEMAS DE ESGOTOS 55.650,00 44.805,05 44.805,05 44.805,05
0082 - PROTECAO DO MEIO AMBIENTE 211.060,00 189.980,81 170.111,01 170.111,01
0093 - MECANIZAÇÃO AGRICOLA 1.161.072,95 1.052.488,00 1.052.488,00 1.052.488,00
0094 - SEMENTES E MUDAS 488.927,72 488.419,89 481.417,83 481.417,83
0098 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL 331.615,80 327.919,25 289.714,36 289.714,36
0104 - DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS 3.384,50 0,00 0,00 0,00
0106 - ASSIST.E ACOMP.PRODUÇÃO AGRIC.FAMILIAR 769.529,24 754.947,54 667.573,26 667.573,26
0107 - DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL 734,00 0,00 0,00 0,00
0108 - PROMOÇÃO AGRÍCOLA 2.193.417,95 2.155.723,58 2.106.315,45 2.106.315,45
0114 - PROMOÇÃO DO TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0123 - SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO 17.992.477,13 13.596.617,77 2.892.722,02 2.892.722,02
0124 - CONSTR., REST.E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS 4.909.774,39 4.508.802,31 4.028.505,01 4.020.991,53
0127 - APOIO DESENV.DO DESPORTO COMUNITARIO 600,00 0,00 0,00 0,00
0129 - AMORT.E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA 595.910,00 587.778,78 587.778,78 587.778,78
0131 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 850.350,00 806.450,94 733.446,54 733.446,54
0132 - CONTROLE INTERNO 73.430,00 65.926,54 65.542,22 65.542,22
0137 - SERVIÇOS URBANOS 8.181.077,56 7.837.134,31 7.699.937,23 7.133.868,01
0139 - APOIO ADMINIST. - ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.900.876,04 4.555.702,47 4.395.888,87 4.395.315,87
0141 - SAÚDE PARA TODOS 16.134.754,01 14.642.947,96 12.925.823,73 12.510.156,66
0142 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 892.838,55 879.048,23 818.134,12 818.134,12
0143 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PACS 1.057.086,00 887.520,78 887.520,78 887.520,78
0144 - ESCOLA PARA TODOS 14.754.532,79 13.670.038,64 13.367.521,10 13.366.945,61
0145 - DESENV.DO LAZER E DESPORTO COMUNITÁRIO 635.487,00 619.511,55 592.339,40 592.339,40
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA 12.908,15 0,00 0,00 0,00
TOTAL 83.551.907,33 73.637.455,08 59.083.817,39 58.088.864,85
Resumo da Despesa Orçamentária
Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 83.551.907,33 73.637.455,08 88,13 59.083.817,39 80,24 58.088.864,85 98,32

Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro.