Despesas Orçamentárias por Programa
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0014 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO |
33.539,00 |
11.249,51 |
11.249,51 |
11.249,51 |
| 0015 - EDIFICACAO PUBLICA |
435.985,48 |
435.985,48 |
0,00 |
0,00 |
| 0017 - ORGANIZACAO E MODERN.ADMINISTRATIVA |
220.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0019 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA |
307.730,83 |
39.547,60 |
39.547,60 |
39.547,60 |
| 0024 - INFORMÁTICA |
49.170,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0038 - SERVICOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO |
123.788,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0040 - SERV.PROTEC.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
447.466,70 |
83.993,01 |
33.297,24 |
31.958,14 |
| 0041 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO |
204.419,89 |
59.641,14 |
59.641,14 |
59.641,14 |
| 0042 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL |
1.861.845,93 |
1.179.918,04 |
656.258,11 |
646.852,05 |
| 0043 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA |
195.499,30 |
93.000,00 |
93.000,00 |
93.000,00 |
| 0055 - ZOONOSES E VETORES |
5.044,60 |
3.535,83 |
1.935,83 |
1.935,83 |
| 0056 - ORIENTACAO E COMPLEMENTACAO ALIMENTAR |
1.189.540,00 |
770.687,21 |
770.687,21 |
770.687,21 |
| 0064 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA |
576.096,50 |
384.448,16 |
294.440,16 |
275.935,18 |
| 0067 - ACESSO, MANUT.QUALIF.ENSINO FUNDAMENTAL |
25.828,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0074 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL |
1.105.991,81 |
558.998,87 |
363.504,25 |
361.532,07 |
| 0077 - MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0078 - POLITICA HABITACIONAL |
667.190,22 |
251.673,90 |
214.184,09 |
214.184,09 |
| 0079 - ABASTECIMENTO DE AGUA |
136.009,05 |
32.738,23 |
0,00 |
0,00 |
| 0081 - SISTEMAS DE ESGOTOS |
51.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0082 - PROTECAO DO MEIO AMBIENTE |
233.989,00 |
150.298,34 |
88.908,03 |
86.869,84 |
| 0093 - MECANIZAÇÃO AGRICOLA |
761.410,05 |
675.015,07 |
675.015,07 |
675.015,07 |
| 0104 - DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS |
6.367,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0106 - ASSIST.E ACOMP.PRODUÇÃO AGRIC.FAMILIAR |
130.145,00 |
78.440,10 |
38.814,90 |
38.814,90 |
| 0108 - PROMOÇÃO AGRÍCOLA |
3.570.054,80 |
3.187.229,65 |
2.268.353,93 |
2.221.330,08 |
| 0123 - SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
90.191,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0124 - CONSTR., REST.E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS |
5.021.313,56 |
4.195.042,08 |
3.297.145,72 |
3.238.442,36 |
| 0127 - APOIO DESENV.DO DESPORTO COMUNITARIO |
650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0129 - AMORT.E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA |
716.991,40 |
58.098,18 |
58.098,18 |
49.711,53 |
| 0131 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
869.280,00 |
743.645,07 |
539.682,40 |
538.899,81 |
| 0132 - CONTROLE INTERNO |
93.870,00 |
45.206,90 |
44.822,58 |
44.058,91 |
| 0137 - SERVIÇOS URBANOS |
5.677.364,50 |
2.420.445,48 |
1.886.435,83 |
1.848.162,01 |
| 0139 - APOIO ADMINIST. - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
5.447.468,80 |
3.272.060,14 |
2.779.083,63 |
2.690.049,59 |
| 0141 - SAÚDE PARA TODOS |
13.838.921,10 |
8.896.014,97 |
7.292.533,17 |
7.209.266,28 |
| 0142 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
963.652,85 |
535.653,01 |
488.034,75 |
480.732,01 |
| 0143 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PACS |
1.553.580,60 |
741.776,72 |
730.832,86 |
718.471,25 |
| 0144 - ESCOLA PARA TODOS |
15.030.818,82 |
9.487.071,55 |
7.839.964,76 |
7.693.764,65 |
| 0145 - DESENV.DO LAZER E DESPORTO COMUNITÁRIO |
700.223,77 |
248.599,27 |
198.866,64 |
197.873,35 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
3.388.033,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL
|
65.750.471,06 |
38.640.013,51 |
30.764.337,59 |
30.237.984,46 |