Exercício: 2015 |
Nome do Credor: CLARO SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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4068 | 12/08/2015 | Serviços de Telecomunicações | 110,17 | 110,17 | 110,17 |
4488 | 31/08/2015 | Serviços de Telecomunicações | 62,63 | 62,63 | 62,63 |
4966 | 30/09/2015 | Serviços de Telecomunicações | 55,12 | 55,12 | 55,12 |
5102 | 13/10/2015 | Serviços de Telecomunicações | 3,72 | 3,72 | 3,72 |
5221 | 23/10/2015 | Serviços de Telecomunicações | 169,52 | 169,52 | 169,52 |
5477 | 30/10/2015 | Serviços de Telecomunicações | 59,51 | 59,51 | 59,51 |
5640 | 13/11/2015 | Serviços de Telecomunicações | 5,44 | 5,44 | 5,44 |
6077 | 02/12/2015 | Serviços de Telecomunicações | 47,98 | 47,98 | 47,98 |
6201 | 10/12/2015 | Serviços de Telecomunicações | 20,77 | 20,77 | 20,77 |
6759 | 30/12/2015 | Serviços de Telecomunicações | 84,82 | 84,82 | 84,82 |
Sub-total | 619,68 | 619,68 | 619,68 | ||
Total | 619,68 | 619,68 | 619,68 |