Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
3812 |
21/09/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
3813 |
21/09/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
3814 |
21/09/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
3815 |
21/09/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
3816 |
21/09/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
3817 |
21/09/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
3818 |
21/09/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
3819 |
21/09/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
594,00 |
594,00 |
594,00 |
3820 |
21/09/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
3821 |
21/09/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
594,00 |
594,00 |
594,00 |
3822 |
21/09/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
198,00 |
198,00 |
198,00 |
4059 |
01/10/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
4060 |
01/10/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
4061 |
01/10/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
4062 |
01/10/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
4063 |
01/10/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
4064 |
01/10/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
4065 |
01/10/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
4066 |
01/10/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
4067 |
01/10/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
Sub-total |
5.175,30 |
5.175,30 |
5.175,30 |