Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
2486 |
25/06/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
2487 |
25/06/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
2818 |
19/07/2021 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
138,98 |
138,98 |
138,98 |
2819 |
19/07/2021 |
Demais Serv. de Terceiros |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
2990 |
23/07/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
2991 |
23/07/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
2992 |
23/07/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
2993 |
23/07/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
2995 |
23/07/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
2996 |
23/07/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
2997 |
23/07/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
2998 |
23/07/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
2999 |
23/07/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
594,00 |
594,00 |
594,00 |
3000 |
23/07/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
3001 |
23/07/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
3002 |
23/07/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
594,00 |
594,00 |
594,00 |
3003 |
23/07/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
198,00 |
198,00 |
198,00 |
3290 |
23/08/2021 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
3810 |
21/09/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
3811 |
21/09/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
Sub-total |
4.875,58 |
4.875,58 |
4.875,58 |