Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
4068 |
01/10/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
594,00 |
594,00 |
594,00 |
4069 |
01/10/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
4070 |
01/10/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
594,00 |
594,00 |
594,00 |
4071 |
01/10/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
198,00 |
198,00 |
198,00 |
4786 |
18/11/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
198,00 |
198,00 |
198,00 |
4787 |
18/11/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
594,00 |
594,00 |
594,00 |
4788 |
18/11/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
4789 |
18/11/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
4790 |
18/11/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
594,00 |
594,00 |
594,00 |
4791 |
18/11/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
4792 |
18/11/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
4793 |
18/11/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
4794 |
18/11/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
4795 |
18/11/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
4796 |
18/11/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
4797 |
18/11/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
4798 |
18/11/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
4878 |
23/11/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
4879 |
23/11/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
4880 |
23/11/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
Sub-total |
5.892,60 |
5.892,60 |
5.892,60 |