Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3517 |
05/05/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 3518 |
05/05/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 3519 |
05/05/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 3520 |
05/05/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 3521 |
05/05/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 3522 |
05/05/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 4323 |
01/06/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 4324 |
01/06/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 4325 |
01/06/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 4326 |
01/06/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 4327 |
01/06/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 4328 |
01/06/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
198,00 |
198,00 |
198,00 |
| 4329 |
01/06/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 4330 |
01/06/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
102,90 |
102,90 |
102,90 |
| 4331 |
01/06/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 4332 |
01/06/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 4333 |
01/06/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
594,00 |
594,00 |
594,00 |
| 4334 |
01/06/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
396,00 |
396,00 |
396,00 |
| 4335 |
01/06/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
594,00 |
594,00 |
594,00 |
| 4336 |
01/06/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| Sub-total |
5.228,40 |
5.228,40 |
5.228,40 |