Despesas Orçamentárias por Órgão
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
3663 |
21/05/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA |
1.422,56 |
1.422,56 |
0,00 |
3665 |
21/05/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA |
1.874,80 |
1.874,80 |
0,00 |
3841 |
27/05/2025 |
ADELCIO BRIZOLA DE OLIVEIRA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
3869 |
27/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
761,37 |
761,37 |
761,37 |
3870 |
27/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
478,77 |
478,77 |
478,77 |
3871 |
27/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
412,16 |
412,16 |
412,16 |
3872 |
27/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
730,18 |
730,18 |
730,18 |
3873 |
27/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
915,53 |
915,53 |
915,53 |
3874 |
27/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
901,45 |
901,45 |
901,45 |
3875 |
27/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
189,94 |
189,94 |
189,94 |
3876 |
27/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
19,99 |
19,99 |
19,99 |
3877 |
27/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
708,41 |
708,41 |
708,41 |
3878 |
27/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.010,81 |
1.010,81 |
1.010,81 |
3879 |
27/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.160,43 |
1.160,43 |
1.160,43 |
3881 |
27/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
159,96 |
159,96 |
159,96 |
3882 |
27/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3883 |
27/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
19,70 |
19,70 |
19,70 |
3898 |
28/05/2025 |
JOEL DE LIMA DA SILVA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
3912 |
29/05/2025 |
FIRENZE PNEUS LTDA |
1.272,00 |
0,00 |
0,00 |
3913 |
29/05/2025 |
FIRENZE PNEUS LTDA |
5.888,00 |
0,00 |
0,00 |
Sub-total |
18.146,06 |
10.986,06 |
7.688,70 |