Despesas Orçamentárias por Programa
Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
1002 - GESTAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS |
10.839.096,97 |
9.416.853,01 |
9.296.596,90 |
9.156.934,82 |
1003 - ORGANIZAÇAO E MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA |
1.210.899,32 |
959.617,25 |
263.741,95 |
262.746,95 |
1004 - ILUMINAÇAO PÚBLICA URBANA E RURAL |
556.646,24 |
467.136,17 |
465.628,52 |
440.854,52 |
1005 - GESTAO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL |
1.321.147,16 |
688.246,09 |
683.147,09 |
680.756,38 |
1006 - GESTAO URBANÍSTICA |
438.730,78 |
243.865,72 |
242.771,06 |
242.771,06 |
1007 - MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA VIÁRIA URBANA E RURAL |
8.184.808,51 |
3.179.644,84 |
2.904.585,87 |
2.648.358,12 |
1008 - AMPLIAÇAO E QUALIFICAÇAO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO |
1.165.681,61 |
1.160.167,88 |
1.054.924,88 |
1.036.283,83 |
1009 - APOIO AOS PRODUTORES RURAIS- PRODUÇAO, DISTRIB. E COMERCIALIZAÇAO DE ALIMENTOS |
250.415,80 |
219.972,12 |
146.030,85 |
146.030,85 |
1010 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS |
444.601,27 |
379.745,76 |
319.300,51 |
296.444,01 |
1011 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL |
532.358,60 |
431.136,01 |
357.242,71 |
278.940,72 |
1012 - MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BÁSICA |
11.244.499,83 |
10.299.701,97 |
10.257.120,57 |
10.184.015,93 |
1013 - FOMENTO À EDUCAÇAO SUPERIOR |
18.142,88 |
17.989,24 |
17.989,24 |
17.989,24 |
1014 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO |
1.134.168,00 |
971.838,97 |
957.113,81 |
924.178,83 |
1015 - APOIO ADMINISTRATIVO À EDUCAÇAO BÁSICA |
3.415.905,06 |
3.160.214,44 |
2.706.992,04 |
2.696.493,65 |
1016 - HABITAÇAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
170.636,10 |
170.636,10 |
170.636,10 |
170.636,10 |
1017 - PROTEÇAO SOCIAL BÁSICA |
1.143.254,03 |
767.343,72 |
735.237,18 |
665.544,42 |
1018 - PROTEÇAO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1019 - INVESTIMENTOS E GESTAO NA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2.261.724,78 |
2.063.763,50 |
2.028.621,32 |
2.016.472,41 |
1020 - GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADUNICO |
97.352,76 |
83.516,34 |
80.387,25 |
68.406,49 |
1021 - ATENÇAO PRIMÁRIA À SAÚDE |
4.331.375,45 |
4.021.903,36 |
3.765.214,48 |
3.609.832,54 |
1022 - SERVIÇOS DE ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAÚDE |
8.286.526,98 |
7.968.672,39 |
7.904.343,03 |
7.778.645,49 |
1023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
239.062,00 |
212.901,27 |
209.370,18 |
204.043,18 |
1024 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA À POPULAÇAO |
186.475,47 |
157.538,35 |
157.199,50 |
151.448,24 |
1025 - INVESTIMENTOS E GESTAO NA REDE DE ATENÇAO À SAÚDE |
7.663.315,48 |
7.017.220,61 |
6.968.018,09 |
6.852.005,77 |
1026 - SUSTENTABILIDADE E GESTAO AMBIENTAL |
238.485,49 |
192.037,87 |
188.466,49 |
181.043,90 |
1027 - EDIFICAÇOES PÚBLICAS |
487.025,63 |
473.985,72 |
464.870,32 |
427.347,54 |
1028 - DESPORTO E LAZER COMUNITÁRIO |
270.325,21 |
116.082,34 |
112.783,77 |
99.095,63 |
1030 - PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DECORRENTE DE CONTRATO DE RATEIO |
1.002.230,31 |
973.981,13 |
948.021,27 |
936.113,96 |
1031 - SEGURANÇA PÚBLICA |
31.443,95 |
28.748,58 |
26.572,08 |
26.572,08 |
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
423.885,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL |
76.389.159,37 |
64.214.208,25 |
61.802.674,56 |
60.558.749,94 |