Despesas Orçamentárias por Programa
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 1002 - GESTAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS |
11.393.221,90 |
9.034.903,58 |
8.627.843,74 |
8.175.479,77 |
| 1003 - ORGANIZAÇAO E MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA |
843.987,59 |
685.834,81 |
572.875,70 |
568.086,36 |
| 1004 - ILUMINAÇAO PÚBLICA URBANA E RURAL |
661.200,31 |
454.586,00 |
439.520,55 |
439.520,55 |
| 1005 - GESTAO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL |
128.132,00 |
112.715,01 |
112.715,01 |
112.715,01 |
| 1006 - GESTAO URBANÍSTICA |
677.446,10 |
631.983,15 |
90.992,58 |
86.342,13 |
| 1007 - MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA VIÁRIA URBANA E RURAL |
3.280.325,73 |
2.326.429,34 |
2.209.207,96 |
2.011.375,60 |
| 1008 - AMPLIAÇAO E QUALIFICAÇAO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO |
1.682.678,10 |
1.359.881,27 |
976.314,61 |
931.853,40 |
| 1009 - APOIO AOS PRODUTORES RURAIS- PRODUÇAO, DISTRIB., INDUST. E COMERC.DE ALIMENTOS |
432.601,00 |
337.497,04 |
89.254,49 |
89.254,49 |
| 1010 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS |
473.416,00 |
216.406,58 |
137.415,77 |
136.814,08 |
| 1011 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL |
448.825,31 |
347.667,58 |
320.260,71 |
249.314,01 |
| 1012 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
11.864.854,90 |
10.379.623,31 |
10.296.341,72 |
9.839.680,45 |
| 1013 - FOMENTO À EDUCAÇAO SUPERIOR |
40.369,76 |
40.369,76 |
40.369,76 |
40.369,76 |
| 1014 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO |
1.035.486,51 |
855.118,23 |
785.913,81 |
741.641,25 |
| 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO À EDUCAÇAO BÁSICA |
3.109.482,63 |
2.961.174,66 |
2.917.501,14 |
2.834.567,93 |
| 1016 - HABITAÇAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1017 - PROTEÇAO SOCIAL BÁSICA |
1.092.388,51 |
757.717,23 |
685.405,26 |
604.581,51 |
| 1018 - PROTEÇAO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
25.700,00 |
24.596,90 |
17.825,45 |
17.477,23 |
| 1019 - INVESTIMENTOS E GESTAO NA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2.118.791,84 |
1.891.157,79 |
1.808.626,92 |
1.762.701,43 |
| 1020 - GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADUNICO |
75.764,07 |
62.678,07 |
57.596,84 |
56.914,74 |
| 1021 - ATENÇAO PRIMÁRIA À SAÚDE |
5.628.559,73 |
4.416.490,33 |
3.888.139,59 |
3.733.387,18 |
| 1022 - SERVIÇOS DE ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAÚDE |
7.417.767,14 |
7.034.228,03 |
6.785.685,33 |
6.661.538,70 |
| 1023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
216.394,84 |
167.334,66 |
163.264,66 |
163.264,66 |
| 1024 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA À POPULAÇAO |
179.456,13 |
93.222,31 |
92.668,04 |
92.668,04 |
| 1025 - INVESTIMENTOS E GESTAO NA REDE DE ATENÇAO À SAÚDE |
9.494.959,68 |
9.287.359,60 |
8.814.033,50 |
8.471.373,99 |
| 1026 - SUSTENTABILIDADE E GESTAO AMBIENTAL |
393.596,00 |
121.641,78 |
92.594,58 |
82.772,57 |
| 1027 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS |
123.723,28 |
106.249,79 |
105.619,79 |
96.657,48 |
| 1028 - DESPORTO E LAZER COMUNITÁRIO |
149.384,50 |
103.090,62 |
76.156,48 |
67.022,50 |
| 1030 - PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DECORRENTE DE CONTRATO DE RATEIO |
1.266.219,24 |
1.054.139,24 |
863.742,71 |
644.426,33 |
| 1031 - SEGURANÇA PÚBLICA |
43.500,00 |
37.206,91 |
24.489,35 |
22.582,30 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
687.233,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
74.879.155,09 |
63.231.585,99 |
59.422.658,46 |
55.865.783,99 |