Despesas Orçamentárias por Programa
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 1002 - GESTAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS |
11.388.540,38 |
1.401.058,74 |
955.578,87 |
856.727,06 |
| 1003 - ORGANIZAÇAO E MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA |
98.350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1004 - ILUMINAÇAO PÚBLICA URBANA E RURAL |
430.900,00 |
55.308,35 |
36.367,20 |
36.367,20 |
| 1005 - GESTAO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL |
79.600,00 |
3.852,17 |
3.852,17 |
3.852,17 |
| 1006 - GESTAO URBANÍSTICA |
96.200,00 |
55.208,00 |
10.812,49 |
10.812,49 |
| 1007 - MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA VIÁRIA URBANA E RURAL |
1.462.727,11 |
448.061,74 |
21.428,24 |
21.428,24 |
| 1008 - AMPLIAÇAO E QUALIFICAÇAO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO |
1.438.518,00 |
1.002.312,80 |
82.052,60 |
82.052,60 |
| 1009 - APOIO AOS PRODUTORES RURAIS- PRODUÇAO, DISTRIB., INDUST. E COMERC.DE ALIMENTOS |
171.480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1010 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS |
163.076,76 |
37.788,91 |
24.450,19 |
18.956,49 |
| 1011 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL |
323.147,43 |
2.295,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1012 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
10.964.644,50 |
1.504.127,30 |
1.347.981,62 |
1.222.730,17 |
| 1013 - FOMENTO À EDUCAÇAO SUPERIOR |
43.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1014 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO |
954.420,00 |
141.375,00 |
35.375,00 |
35.375,00 |
| 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO À EDUCAÇAO BÁSICA |
2.330.500,00 |
413.408,76 |
365.471,44 |
351.392,68 |
| 1016 - HABITAÇAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
41.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1017 - PROTEÇAO SOCIAL BÁSICA |
792.692,78 |
108.955,00 |
33.507,74 |
32.648,95 |
| 1018 - PROTEÇAO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
5.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1019 - INVESTIMENTOS E GESTAO NA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2.540.250,00 |
378.848,64 |
256.136,29 |
237.361,03 |
| 1020 - GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADUNICO |
55.289,60 |
6.270,50 |
1.800,90 |
1.800,90 |
| 1021 - ATENÇAO PRIMÁRIA À SAÚDE |
3.981.197,54 |
1.011.276,75 |
283.124,37 |
281.405,56 |
| 1022 - SERVIÇOS DE ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAÚDE |
4.445.304,82 |
1.151.804,55 |
965.038,79 |
916.275,38 |
| 1023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
232.570,04 |
9.391,70 |
9.391,70 |
9.298,40 |
| 1024 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA À POPULAÇAO |
130.647,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1025 - INVESTIMENTOS E GESTAO NA REDE DE ATENÇAO À SAÚDE |
6.995.962,22 |
1.024.017,84 |
904.377,01 |
761.482,88 |
| 1026 - SUSTENTABILIDADE E GESTAO AMBIENTAL |
139.346,00 |
9.357,20 |
2.973,20 |
142,71 |
| 1027 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS |
70.847,43 |
6.110,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1028 - DESPORTO E LAZER COMUNITÁRIO |
89.625,74 |
66.920,58 |
10.691,02 |
6.389,52 |
| 1030 - PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DECORRENTE DE CONTRATO DE RATEIO |
697.179,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1031 - SEGURANÇA PÚBLICA |
27.634,60 |
23.901,40 |
2.808,45 |
2.808,45 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
719.736,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
60.995.571,50 |
9.771.073,31 |
6.261.393,17 |
5.541.764,74 |