Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
5694 |
31/10/2012 |
EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
5708 |
06/11/2012 |
EMATER-ASSOC.RIOGR.EMP.ASSIS.TECN.EXT.RURAL |
6.957,54 |
6.957,54 |
6.957,54 |
5709 |
06/11/2012 |
ILTON LARRI COSTA |
26,20 |
26,20 |
26,20 |
5713 |
07/11/2012 |
MARLOM GOMES DA SILVA |
202,49 |
202,49 |
202,49 |
5715 |
07/11/2012 |
EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA |
312,38 |
312,38 |
312,38 |
5719 |
07/11/2012 |
CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
153,92 |
153,92 |
153,92 |
5735 |
08/11/2012 |
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
290,78 |
290,78 |
290,78 |
5738 |
08/11/2012 |
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
716,60 |
716,60 |
716,60 |
5753 |
08/11/2012 |
ROGERIO E TAIS COM. DE INFORMATICA LTDA |
938,00 |
938,00 |
938,00 |
5754 |
09/11/2012 |
PASEP |
3.850,38 |
3.850,38 |
3.850,38 |
5756 |
09/11/2012 |
CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
57,08 |
57,08 |
57,08 |
5760 |
09/11/2012 |
CLINICA TRINDADE DA CRUZ LTDA. |
6.100,00 |
6.100,00 |
6.100,00 |
5761 |
09/11/2012 |
COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA. |
56,74 |
56,74 |
56,74 |
5763 |
09/11/2012 |
TRIBONET - COM.DE EQUIP. E SUPR.DE INFORM.LTDA-ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
5769 |
09/11/2012 |
CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
27,90 |
27,90 |
27,90 |
5770 |
09/11/2012 |
TRIBONET - COM.DE EQUIP. E SUPR.DE INFORM.LTDA-ME |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
5771 |
09/11/2012 |
TRIBONET - COM.DE EQUIP. E SUPR.DE INFORM.LTDA-ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
5795 |
14/11/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
1.572,93 |
1.572,93 |
1.572,93 |
5802 |
19/11/2012 |
INSS |
39,23 |
39,23 |
39,23 |
5808 |
19/11/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
482,75 |
482,75 |
482,75 |
Sub-total |
22.294,04 |
22.294,04 |
22.294,04 |