Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
1947 |
25/04/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
16.265,93 |
16.265,93 |
16.265,93 |
1948 |
25/04/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
23.332,43 |
23.332,43 |
23.332,43 |
1991 |
25/04/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
16.261,49 |
16.261,49 |
16.261,49 |
2033 |
25/04/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
14.402,60 |
14.402,60 |
14.402,60 |
2051 |
25/04/2012 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
1.963,56 |
1.963,56 |
1.963,56 |
2052 |
25/04/2012 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
3.092,32 |
3.092,32 |
3.092,32 |
2082 |
26/04/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
4.774,32 |
4.774,32 |
4.774,32 |
2557 |
28/05/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
409,11 |
409,11 |
409,11 |
2558 |
28/05/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
283,23 |
283,23 |
283,23 |
2575 |
28/05/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
16.482,85 |
16.482,85 |
16.482,85 |
2576 |
28/05/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
23.332,43 |
23.332,43 |
23.332,43 |
2618 |
28/05/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
16.303,68 |
16.303,68 |
16.303,68 |
2645 |
28/05/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
947,95 |
947,95 |
947,95 |
2677 |
28/05/2012 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
1.998,65 |
1.998,65 |
1.998,65 |
2678 |
28/05/2012 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
3.096,12 |
3.096,12 |
3.096,12 |
2774 |
31/05/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
4.705,92 |
4.705,92 |
4.705,92 |
2892 |
11/06/2012 |
VERA LUCIA PEREIRA PINTO |
645,35 |
645,35 |
645,35 |
2893 |
11/06/2012 |
JOSNEIA CAMILLO MULLER |
754,51 |
754,51 |
754,51 |
2894 |
11/06/2012 |
ENEZITA DORNELES CAMILLO |
925,23 |
925,23 |
925,23 |
2895 |
11/06/2012 |
CERES BORGES PEREIRA |
542,64 |
542,64 |
542,64 |
Sub-total |
150.520,32 |
150.520,32 |
150.520,32 |