Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
2896 |
11/06/2012 |
MARIA GORETE BOENO PINTO |
252,18 |
252,18 |
252,18 |
2897 |
11/06/2012 |
MARISA ELISABETE WILLIGES CUNHA |
758,30 |
758,30 |
758,30 |
3204 |
27/06/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
377,64 |
377,64 |
377,64 |
3205 |
27/06/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
283,23 |
283,23 |
283,23 |
3222 |
27/06/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
16.568,23 |
16.568,23 |
16.568,23 |
3223 |
27/06/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
24.161,09 |
24.161,09 |
24.161,09 |
3267 |
27/06/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
16.331,18 |
16.331,18 |
16.331,18 |
3294 |
27/06/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
834,22 |
834,22 |
834,22 |
3297 |
27/06/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
2.231,32 |
2.231,32 |
2.231,32 |
3330 |
27/06/2012 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
2.035,71 |
2.035,71 |
2.035,71 |
3331 |
27/06/2012 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
3.121,56 |
3.121,56 |
3.121,56 |
3366 |
28/06/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
4.637,52 |
4.637,52 |
4.637,52 |
3801 |
24/07/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
346,17 |
346,17 |
346,17 |
3802 |
24/07/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
283,23 |
283,23 |
283,23 |
3820 |
24/07/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
16.632,91 |
16.632,91 |
16.632,91 |
3821 |
24/07/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
27.302,94 |
27.302,94 |
27.302,94 |
3864 |
24/07/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
16.337,55 |
16.337,55 |
16.337,55 |
3891 |
24/07/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
1.376,62 |
1.376,62 |
1.376,62 |
3895 |
24/07/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
1.661,72 |
1.661,72 |
1.661,72 |
3927 |
24/07/2012 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
1.958,40 |
1.958,40 |
1.958,40 |
Sub-total |
137.491,72 |
137.491,72 |
137.491,72 |