Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
7899 |
29/11/2016 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.110,24 |
4.110,24 |
4.110,24 |
7900 |
29/11/2016 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
41,37 |
41,37 |
41,37 |
7901 |
29/11/2016 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7902 |
29/11/2016 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7903 |
29/11/2016 |
IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL |
549,04 |
549,04 |
549,04 |
7904 |
29/11/2016 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
847,32 |
847,32 |
847,32 |
7905 |
29/11/2016 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
27.703,69 |
27.703,69 |
27.703,69 |
7906 |
29/11/2016 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.168,72 |
1.168,72 |
1.168,72 |
7907 |
29/11/2016 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.243,34 |
2.243,34 |
2.243,34 |
7908 |
29/11/2016 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
6.530,69 |
6.530,69 |
6.530,69 |
7909 |
29/11/2016 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.132,15 |
3.132,15 |
3.132,15 |
7910 |
29/11/2016 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
82,74 |
82,74 |
82,74 |
7911 |
29/11/2016 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7912 |
29/11/2016 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7940 |
29/11/2016 |
EMPRESA VIDAL E VIERO |
4.333,33 |
4.333,33 |
4.333,33 |
7951 |
29/11/2016 |
MOLDUTECK ASSISTENCIA TECNICA E COM. DE PEÇAS LTDA |
2.460,00 |
2.460,00 |
2.460,00 |
7952 |
29/11/2016 |
RS MEDICA LTDA ME |
827,81 |
827,81 |
827,81 |
7953 |
29/11/2016 |
IRMAOS TORTELLI LTDA - ME. |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
7954 |
29/11/2016 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7955 |
29/11/2016 |
ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
Sub-total |
54.750,44 |
54.750,44 |
54.750,44 |