Exercício: 2025 |
Projeto / Atividade: 2058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 260.000,00 | 62.520,60 | 62.520,60 | 54.465,11 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.400.000,00 | 530.739,12 | 530.739,12 | 530.739,12 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 110.000,00 | 13.649,02 | 13.649,02 | 130,00 |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 350.000,00 | 64.195,75 | 64.195,75 | 64.195,75 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 35.000,00 | 13.876,61 | 13.876,61 | 13.876,61 |
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 546.516,56 | 61.905,29 | 61.905,29 | 0,00 |
SUBVENÇÕES SOCIAIS | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 67.928,00 | 4.745,42 | 4.745,42 | 3.265,60 |
DIÁRIAS - CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 185.844,32 | 24.851,45 | 13.055,45 | 486,37 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 490.000,00 | 44.222,50 | 44.222,50 | 0,00 |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 18.705,68 | 15.155,68 | 15.155,68 | 15.155,68 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 187.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 6.677.794,56 | 835.861,44 | 824.065,44 | 682.314,24 |