Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
2819 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
6.631,38 |
6.631,38 |
6.631,38 |
2820 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.777,73 |
1.777,73 |
1.777,73 |
2827 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
3243 |
13/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
781,58 |
781,58 |
781,58 |
3244 |
13/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.513,73 |
2.513,73 |
2.513,73 |
3547 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
65.853,05 |
65.853,05 |
65.853,05 |
3548 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
864,39 |
864,39 |
864,39 |
3549 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.320,27 |
1.320,27 |
1.320,27 |
3550 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
7.563,65 |
7.563,65 |
7.563,65 |
3551 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.777,73 |
1.777,73 |
1.777,73 |
3552 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.676,37 |
2.676,37 |
2.676,37 |
3553 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
590,38 |
590,38 |
590,38 |
3562 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
4007 |
11/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.235,31 |
2.235,31 |
2.235,31 |
4008 |
11/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
7.416,37 |
7.416,37 |
7.416,37 |
Sub-total |
118.001,94 |
118.001,94 |
118.001,94 |
Total |
457.102,58 |
457.102,58 |
457.102,58 |