Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
1765 |
16/04/2013 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
156,00 |
156,00 |
156,00 |
1769 |
16/04/2013 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
530,11 |
530,11 |
530,11 |
1771 |
16/04/2013 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
587,58 |
587,58 |
587,58 |
1779 |
17/04/2013 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
395,04 |
395,04 |
395,04 |
2057 |
29/04/2013 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
1.071,15 |
1.071,15 |
1.071,15 |
2058 |
29/04/2013 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
829,28 |
829,28 |
829,28 |
2059 |
29/04/2013 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
1.027,53 |
1.027,53 |
1.027,53 |
2142 |
02/05/2013 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
349,89 |
349,89 |
349,89 |
2153 |
02/05/2013 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
459,65 |
459,65 |
459,65 |
2154 |
02/05/2013 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
88,02 |
88,02 |
88,02 |
2157 |
03/05/2013 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
441,84 |
441,84 |
441,84 |
2158 |
03/05/2013 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
282,55 |
282,55 |
282,55 |
2159 |
03/05/2013 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
530,39 |
530,39 |
530,39 |
2161 |
03/05/2013 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
698,44 |
698,44 |
698,44 |
2162 |
03/05/2013 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
411,52 |
411,52 |
411,52 |
2163 |
03/05/2013 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
99,61 |
99,61 |
99,61 |
2164 |
03/05/2013 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
118,46 |
118,46 |
118,46 |
2165 |
03/05/2013 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
189,40 |
189,40 |
189,40 |
2166 |
03/05/2013 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
198,47 |
198,47 |
198,47 |
2167 |
03/05/2013 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
247,54 |
247,54 |
247,54 |
Sub-total |
8.712,47 |
8.712,47 |
8.712,47 |