Exercício: 2015 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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6905 | 09/11/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 458,37 | 458,37 | 458,37 |
6910 | 09/11/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 196,22 | 196,22 | 196,22 |
7140 | 26/11/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 374,90 | 374,90 | 374,90 |
7141 | 26/11/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7142 | 26/11/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 450,17 | 450,17 | 450,17 |
7143 | 26/11/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 470,74 | 470,74 | 470,74 |
7144 | 26/11/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 411,69 | 411,69 | 411,69 |
7454 | 02/12/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 75,71 | 75,71 | 75,71 |
Sub-total | 2.437,80 | 2.437,80 | 2.437,80 | ||
Total | 97.504,61 | 97.504,61 | 96.159,33 |
Primeiro < 10 11 12 13 14 |