Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
6338 |
19/10/2015 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
72,47 |
72,47 |
72,47 |
6339 |
19/10/2015 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
66,89 |
66,89 |
66,89 |
6340 |
19/10/2015 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
59,85 |
59,85 |
59,85 |
6341 |
20/10/2015 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
577,68 |
577,68 |
577,68 |
6342 |
20/10/2015 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
403,94 |
403,94 |
403,94 |
6343 |
20/10/2015 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
226,63 |
226,63 |
226,63 |
6344 |
20/10/2015 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
213,82 |
213,82 |
213,82 |
6345 |
20/10/2015 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
643,39 |
643,39 |
643,39 |
6346 |
20/10/2015 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
413,48 |
413,48 |
413,48 |
6347 |
20/10/2015 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
632,39 |
632,39 |
632,39 |
6348 |
20/10/2015 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
307,24 |
307,24 |
307,24 |
6349 |
20/10/2015 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
325,04 |
325,04 |
325,04 |
6736 |
03/11/2015 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
926,67 |
926,67 |
926,67 |
6737 |
03/11/2015 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
319,40 |
319,40 |
319,40 |
6738 |
03/11/2015 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
219,91 |
219,91 |
219,91 |
6739 |
03/11/2015 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
333,24 |
333,24 |
333,24 |
6740 |
03/11/2015 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
269,86 |
269,86 |
269,86 |
6741 |
03/11/2015 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
616,83 |
616,83 |
616,83 |
6756 |
03/11/2015 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
311,16 |
311,16 |
311,16 |
6757 |
03/11/2015 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
416,87 |
416,87 |
416,87 |
Sub-total |
7.356,76 |
7.356,76 |
7.356,76 |