Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
3143 |
28/04/2016 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
3287 |
05/05/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
223,50 |
223,50 |
223,50 |
3347 |
11/05/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
352,70 |
352,70 |
352,70 |
3436 |
18/05/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
3.483,25 |
3.483,25 |
3.483,25 |
3493 |
20/05/2016 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
342,50 |
342,50 |
342,50 |
3495 |
20/05/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
128,70 |
128,70 |
128,70 |
3500 |
20/05/2016 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL |
473,30 |
473,30 |
473,30 |
3514 |
20/05/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
335,00 |
335,00 |
335,00 |
3553 |
24/05/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
328,90 |
328,90 |
328,90 |
4191 |
14/06/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
4261 |
17/06/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
107,20 |
107,20 |
107,20 |
4334 |
23/06/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4340 |
23/06/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
2.005,00 |
2.005,00 |
2.005,00 |
4342 |
23/06/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
4362 |
24/06/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
4389 |
28/06/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
771,00 |
771,00 |
771,00 |
4675 |
28/06/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
1.942,70 |
1.942,70 |
1.942,70 |
4714 |
29/06/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
101,20 |
101,20 |
101,20 |
4718 |
29/06/2016 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
67,10 |
67,10 |
67,10 |
4719 |
29/06/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
Sub-total |
13.548,05 |
13.548,05 |
13.548,05 |