Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
1127 |
26/01/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.439,69 |
1.439,69 |
1.439,69 |
2522 |
27/02/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.439,69 |
1.439,69 |
1.439,69 |
3897 |
27/03/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.439,69 |
1.439,69 |
1.439,69 |
5141 |
25/04/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.439,69 |
1.439,69 |
1.439,69 |
6352 |
24/05/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.439,69 |
1.439,69 |
1.439,69 |
7682 |
26/06/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
2.447,47 |
2.447,47 |
2.447,47 |
9115 |
24/07/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
2.879,38 |
2.879,38 |
2.879,38 |
9484 |
05/08/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.031,80 |
1.031,80 |
1.031,80 |
10463 |
26/08/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.439,69 |
1.439,69 |
1.439,69 |
11838 |
26/09/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.439,69 |
1.439,69 |
1.439,69 |
13067 |
23/10/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.439,69 |
1.439,69 |
1.439,69 |
14519 |
27/11/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.439,69 |
1.439,69 |
1.439,69 |
15113 |
05/12/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
745,53 |
745,53 |
745,53 |
15115 |
05/12/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
798,14 |
798,14 |
798,14 |
15348 |
16/12/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
15864 |
20/12/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.439,69 |
1.439,69 |
0,00 |
Sub-total |
22.809,22 |
22.809,22 |
21.369,53 |
Total |
22.809,22 |
22.809,22 |
21.369,53 |