Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
199 |
15/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
672,00 |
672,00 |
672,00 |
202 |
15/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
629,35 |
629,35 |
629,35 |
788 |
27/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
4.031,94 |
4.031,94 |
4.031,94 |
790 |
27/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.161,89 |
1.161,89 |
1.161,89 |
1258 |
30/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.471,19 |
1.471,19 |
1.471,19 |
2230 |
26/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
2.394,06 |
2.394,06 |
2.394,06 |
2232 |
26/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.561,26 |
1.561,26 |
1.561,26 |
2677 |
28/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
4.368,00 |
4.368,00 |
4.368,00 |
2678 |
28/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
96,82 |
96,82 |
96,82 |
3440 |
26/03/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
5.292,00 |
5.292,00 |
5.292,00 |
3443 |
26/03/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.633,89 |
1.633,89 |
1.633,89 |
4525 |
24/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
5.292,00 |
5.292,00 |
0,00 |
4527 |
24/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.731,90 |
1.731,90 |
0,00 |
Sub-total |
30.336,30 |
30.336,30 |
23.312,40 |
Total |
30.336,30 |
30.336,30 |
23.312,40 |