Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12583 |
17/09/2020 |
SIDNEI ANTONIO RAMPANELLI 89676653004 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
12584 |
17/09/2020 |
NOELI BUCKER VIANA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12651 |
18/09/2020 |
EPJIL EMPRESA PUBLICITARIA E JORNALISTICA IBIRUBA |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
13033 |
25/09/2020 |
I P E R G S |
130,92 |
130,92 |
130,92 |
13034 |
25/09/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.016,98 |
1.016,98 |
1.016,98 |
13035 |
25/09/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
10.051,96 |
10.051,96 |
10.051,96 |
13036 |
25/09/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
727,00 |
727,00 |
727,00 |
13037 |
25/09/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
500,85 |
500,85 |
500,85 |
13038 |
25/09/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.906,54 |
1.906,54 |
1.906,54 |
13039 |
25/09/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
213,57 |
213,57 |
213,57 |
13040 |
25/09/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
243,54 |
243,54 |
243,54 |
13041 |
25/09/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.668,34 |
1.668,34 |
1.668,34 |
13455 |
29/09/2020 |
JORGE GONÇALVES FERREIRA |
154,00 |
154,00 |
154,00 |
13458 |
29/09/2020 |
MARCELO DOS REIS RUPPELT |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
13780 |
09/10/2020 |
MAICON DE CAMPOS 00908381069 |
15.500,00 |
15.500,00 |
15.500,00 |
13845 |
13/10/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
13860 |
15/10/2020 |
COPREL TELECOM LTDA |
199,00 |
199,00 |
199,00 |
13883 |
16/10/2020 |
MATT & MATT LTDA |
581,30 |
581,30 |
581,30 |
13892 |
16/10/2020 |
FABIO GIACOMOLLI 00161873006 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
13978 |
16/10/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.000,79 |
2.000,79 |
2.000,79 |
Sub-total |
45.214,79 |
45.214,79 |
45.214,79 |