Exercício: 2025 |
Nome do Credor: UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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1877 | 07/03/2025 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 60.891,85 | 60.891,85 | 0,00 |
1909 | 11/03/2025 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.606,80 | 2.606,80 | 0,00 |
Sub-total | 63.498,65 | 63.498,65 | 0,00 | ||
Total | 63.498,65 | 63.498,65 | 0,00 |