Exercício: 2025 |
Nome do Credor: INSS |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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4629 | 25/06/2025 | INSS - SERVIDORES | 991,16 | 991,16 | 0,00 |
Sub-total | 991,16 | 991,16 | 0,00 | ||
Total | 2.485.015,45 | 2.484.690,58 | 2.063.631,32 |
Primeiro < 15 16 17 18 19 |