Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
1315 |
22/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.560,54 |
6.560,54 |
6.560,54 |
1316 |
22/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.250,34 |
1.250,34 |
1.250,34 |
1317 |
22/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
447,86 |
447,86 |
447,86 |
1318 |
22/03/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.718,71 |
1.718,71 |
1.718,71 |
1319 |
22/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.564,80 |
2.564,80 |
2.564,80 |
1320 |
22/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
12.794,52 |
12.794,52 |
12.794,52 |
1410 |
22/03/2024 |
ADRIANO OLIVEIRA |
1.588,15 |
1.588,15 |
1.588,15 |
1414 |
22/03/2024 |
BRUNO R. C. KALINOVSKI LTDA |
8.300,00 |
8.300,00 |
8.300,00 |
1429 |
27/03/2024 |
REDNOV FERRAMENTAS LTDA. |
4.230,07 |
4.230,07 |
4.230,07 |
1449 |
27/03/2024 |
MILIORANÇA & MILIORANÇA LTDA |
3.171,24 |
3.171,24 |
3.171,24 |
1450 |
27/03/2024 |
RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
5.880,50 |
5.880,50 |
5.880,50 |
1451 |
27/03/2024 |
RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
1452 |
27/03/2024 |
MILIORANÇA & MILIORANÇA LTDA |
1.927,19 |
1.927,19 |
1.927,19 |
1463 |
27/03/2024 |
SANTOS & VALIATTI LTDA ME |
6.019,42 |
6.019,42 |
6.019,42 |
1485 |
27/03/2024 |
MAURICIO ROBERTO MULLER 01500650005 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
1491 |
27/03/2024 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
12.366,20 |
12.366,20 |
12.366,20 |
1493 |
27/03/2024 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
21.579,80 |
21.579,80 |
21.579,80 |
1494 |
27/03/2024 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
12.942,60 |
12.942,60 |
12.942,60 |
1495 |
27/03/2024 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
14.158,80 |
14.158,80 |
14.158,80 |
1496 |
27/03/2024 |
ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA |
2.751,76 |
2.751,76 |
2.751,76 |
Sub-total |
121.472,50 |
121.472,50 |
121.472,50 |