Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
1012 |
21/02/2024 |
ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
1.448,15 |
1.448,15 |
1.448,15 |
1013 |
21/02/2024 |
ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
1.442,60 |
1.442,60 |
1.442,60 |
1014 |
21/02/2024 |
ADIANTAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARI |
467,58 |
467,58 |
467,58 |
1015 |
21/02/2024 |
ADIANTAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARI |
695,00 |
695,00 |
695,00 |
1016 |
28/02/2024 |
VANESSA TATSCH 02914523025 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
1017 |
28/02/2024 |
GILMAR SEDENIR DA SILVA |
2.498,00 |
2.498,00 |
2.498,00 |
1018 |
28/02/2024 |
SILVA & CLEDSON LTDA ME |
3.240,00 |
3.240,00 |
3.240,00 |
1019 |
28/02/2024 |
LIGA DESPORTIVA REGIONAL |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
1020 |
28/02/2024 |
TAG TECNOLOGIA DE APOIO A GESTÃO LTDA |
7.194,00 |
7.194,00 |
7.194,00 |
1022 |
28/02/2024 |
IGAM INSTITUTO GAMA DE ASSES A ORGAOS PUB |
22.507,51 |
22.507,51 |
22.507,51 |
1025 |
28/02/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
224,10 |
224,10 |
224,10 |
1026 |
28/02/2024 |
NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
2.535,48 |
2.535,48 |
2.535,48 |
1029 |
28/02/2024 |
NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
700,28 |
700,28 |
700,28 |
1030 |
28/02/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
365,40 |
365,40 |
365,40 |
1036 |
28/02/2024 |
NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
432,36 |
432,36 |
432,36 |
1038 |
28/02/2024 |
FELIPE ALBERNAZ DE CARVALHO |
975,00 |
975,00 |
975,00 |
1039 |
28/02/2024 |
VICENTE MUHL |
975,00 |
975,00 |
975,00 |
1044 |
28/02/2024 |
DPM EDUCAÇÃO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1045 |
28/02/2024 |
ONEIDE GAYGER |
975,00 |
975,00 |
975,00 |
1046 |
28/02/2024 |
DPM EDUCAÇÃO LTDA |
823,00 |
823,00 |
783,50 |
Sub-total |
53.498,46 |
53.498,46 |
53.458,96 |