Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JACIR ISTAN |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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827 | 20/02/2018 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 128,00 | 128,00 | 128,00 |
830 | 20/02/2018 | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 116,00 | 116,00 | 116,00 |
837 | 20/02/2018 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 63,50 | 63,50 | 63,50 |
838 | 20/02/2018 | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 94,40 | 94,40 | 94,40 |
839 | 20/02/2018 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 521,10 | 521,10 | 521,10 |
840 | 20/02/2018 | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
841 | 20/02/2018 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 366,80 | 366,80 | 366,80 |
842 | 20/02/2018 | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 417,00 | 417,00 | 417,00 |
3044 | 18/05/2018 | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 591,50 | 591,50 | 591,50 |
3050 | 18/05/2018 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 607,75 | 607,75 | 607,75 |
Sub-total | 2.953,05 | 2.953,05 | 2.953,05 |
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