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Última atualização realizada em 26/12/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Exercício: 2025

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Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor:
Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho Data Credor Empenhado Liquidado Pago
6649 30/09/2025 CLARINDO MACHADO GODOY 1.060,00 1.060,00 1.060,00
6842 13/10/2025 SEGURANCA E VIGILANCIA ARVOREZINHA LTDA 3.250,00 3.250,00 3.250,00
6857 14/10/2025 DOUGLAS DE OLIVEIRA 40,00 40,00 40,00
6858 14/10/2025 IVANIR SOUZA DE OLIVEIRA 40,00 40,00 40,00
6937 17/10/2025 ADRIANO SEVERO DA SILVA 40,00 40,00 40,00
7146 23/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 2.330,82 2.330,82 2.330,82
7387 27/10/2025 COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA 366,09 366,09 366,09
7477 31/10/2025 SEGURANCA E VIGILANCIA ARVOREZINHA LTDA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
7497 03/11/2025 JARDEL CAMARGO DAS ALMAS 01733778071 1.800,00 1.800,00 1.800,00
7509 03/11/2025 SILVIA KREMER PEDROSO 1.500,00 1.500,00 1.500,00
7519 04/11/2025 DOUGLAS DE OLIVEIRA 40,00 40,00 40,00
7609 10/11/2025 GDA ARBITRAGENS- DAIANE BUJES DA SILVA 0,00 0,00 0,00
7612 10/11/2025 EVANDRO ROSSI GRAFF 0,00 0,00 0,00
7621 11/11/2025 MULTI TROFÉUS - TROFÉUS E MEDALHAS LTDA 0,00 0,00 0,00
7766 21/11/2025 GDA ARBITRAGENS- DAIANE BUJES DA SILVA 4.064,00 4.064,00 4.064,00
7767 21/11/2025 MULTI TROFÉUS - TROFÉUS E MEDALHAS LTDA 557,20 557,20 557,20
7768 21/11/2025 EVANDRO ROSSI GRAFF 800,00 800,00 800,00
7922 25/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 2.330,82 2.330,82 2.330,82
8161 27/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 776,94 776,94 776,94
8162 27/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 2.330,82 2.330,82 2.330,82
Sub-total 23.326,69 23.326,69 23.326,69
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