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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Consulta da Ordem Cronológica de Pagamento
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CPF/CNPJ do Credor: Listar Empenhos:
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Recurso Vinculado: 1 - RECURSO LIVRE
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
12/08/2024 90.660.754/0001-60 COPREL 3805/2024 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 284,05
12/08/2024 90.660.754/0001-60 COPREL 3806/2024 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 165,10
12/08/2024 90.660.754/0001-60 COPREL 3807/2024 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 401,81
12/08/2024 13.337.781/0001-56 CONTEL TELECOM LTDA 3811/2024 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL 458,47
12/08/2024 946.175.970-34 SELMIRO LUIZ DEMAMANN 3814/2024 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 9.900,00
12/08/2024 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 3815/2024 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP 157,34
12/08/2024 87.900.411/0003-83 COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DE ESPUMOSO SICREDI ESPUMOSO RS MG 3816/2024 SERVICOS BANCARIOS 78,08
12/08/2024 06.375.086/0001-13 AMASBI ASSOC MUNIC ALTO SERRA BOTUC 3817/2024 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL 2.556,00
12/08/2024 88.733.811/0001-42 FAMURS 3818/2024 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL 1.091,63
12/08/2024 97.003.453/0001-03 AGM ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 3819/2024 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL 621,93
12/08/2024 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 3820/2024 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP 89,16
12/08/2024 33.501.070/0001-82 VIP PUBLICIDADE LEGAL E SERVICOS LTDA 3822/2024 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL 705,00
Sub-total 32.230,78

Recurso Vinculado: 20 - M D E
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
14/05/2024 92.406.057/0001-03 FOLHA DE PAGAMENTO 2612/2024 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES 374,50
14/05/2024 92.406.057/0001-03 FOLHA DE PAGAMENTO 2618/2024 FERIAS INDENIZADAS 2.245,50
14/05/2024 92.406.057/0001-03 FOLHA DE PAGAMENTO 2619/2024 FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL 748,50
14/05/2024 92.406.057/0001-03 FOLHA DE PAGAMENTO 2620/2024 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES 1.349,29
14/05/2024 92.406.057/0001-03 FOLHA DE PAGAMENTO 2621/2024 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 1.038,55
15/05/2024 92.406.057/0001-03 FOLHA DE PAGAMENTO 2636/2024 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES 374,50
29/05/2024 21.425.839/0001-41 DAMBROS E SANTOS AUTO CENTER LTDA 2044/2024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1.106,50
29/05/2024 21.425.839/0001-41 DAMBROS E SANTOS AUTO CENTER LTDA 2045/2024 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 4.800,00
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