| Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Data de Vencimento |
CPF/CNPJ |
Nome ou Razao Social do Credor |
Empenho |
Elemento da Despesa |
Valor à Pagar |
| 12/03/2026 |
34.840.358/0001-44 |
ZEUS COMERCIAL LTDA |
75/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
17.747,13 |
| 12/03/2026 |
405.757.050-00 |
GILMAR MORGAN |
552/2026 |
DIARIAS NO PAIS |
167,42 |
| 08/04/2026 |
03.656.200/0001-95 |
COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
1149/2026 |
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
497,12 |
| 09/04/2026 |
60.975.737/0113-58 |
HOSPITAL NOTRE DAME SAO SEBASTIAO |
529/2026 |
SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
17.332,55 |
| 23/06/2026 |
29.979.036/1194-66 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
3880/2026 |
INSS - SERVIDORES |
495,34 |
| 23/06/2026 |
29.979.036/1194-66 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
3882/2026 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO |
2.296,88 |
| 08/07/2026 |
29.979.036/1194-66 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
4035/2026 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO |
480,09 |
| 08/07/2026 |
29.979.036/1194-66 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
4041/2026 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO |
367,67 |
| 23/07/2026 |
29.979.036/1194-66 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
4300/2026 |
INSS - SERVIDORES |
1.760,87 |
| 27/07/2026 |
29.979.036/1194-66 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
4444/2026 |
INSS - SERVIDORES |
1.425,36 |
| 27/07/2026 |
29.979.036/1194-66 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
4468/2026 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO |
1.236,65 |
| 27/07/2026 |
29.979.036/1194-66 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
4492/2026 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO |
2.824,45 |
| 28/07/2026 |
29.979.036/1194-66 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
4606/2026 |
INSS - SERVIDORES |
1.037,29 |
| 18/09/2026 |
12.796.996/0001-72 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
641/2026 |
Convênio Samu Avançado |
2.204,40 |
| 18/09/2026 |
02.231.696/0001-92 |
CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
2703/2026 |
MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
71,14 |
| 18/09/2026 |
952.396.340-68 |
DENISE PROVENSI CASTILHOS |
3179/2026 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
90,00 |
| 18/09/2026 |
12.398.167/0001-31 |
GUILHERME MARION ME MATRIZ |
4694/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
64,80 |
| 18/09/2026 |
405.757.050-00 |
GILMAR MORGAN |
4757/2026 |
RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
45,00 |
| Sub-total |
5.951,90 |