Exercício: 2014 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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40 | 06/01/2014 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 67,40 | 67,40 | 67,40 |
222 | 20/01/2014 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
223 | 20/01/2014 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 244,14 | 244,14 | 244,14 |
266 | 21/01/2014 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1.705,06 | 1.705,06 | 1.705,06 |
344 | 24/01/2014 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 696,84 | 696,84 | 696,84 |
537 | 14/02/2014 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 323,28 | 323,28 | 323,28 |
683 | 20/02/2014 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 679,83 | 679,83 | 679,83 |
745 | 24/02/2014 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1.765,39 | 1.765,39 | 1.765,39 |
910 | 07/03/2014 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 74,49 | 74,49 | 74,49 |
1085 | 20/03/2014 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 378,03 | 378,03 | 378,03 |
Sub-total | 5.934,46 | 5.934,46 | 5.934,46 |
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